篇一 :年度内审计划

年度内审计划

编号:SQ-8.2.1-01A-01     

编制:     时间:        审核:     时间:           批准:       时间:


审核实施计划

编号:SQ-8.2.1-01A-02                                           

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篇二 :年度内审计划 A版

无锡新奇生电器有限公司 2014 年度内审计划

SQS/QA.QR007/A

年度内审计划A版

编制/日期: 批准/日期:

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篇三 :20xx年度内审计划

20xx年度内审计划 No.2014-01

LS/QR8.2.2-03 一、审核目的

1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求;

2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找,分析原因,制定对策,落实整改;

3、配合公司开展的质量、安全活动,暴露问题、解决问题。

二、审核时间

时间安排在2月-4月:2-3月份,由培训老师亲自内审,内审员观模,对部分单位部门进行内审;4月份,由内审员主导,培训老师现场指导进行内审。 三、审核依据

GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011;公司管理手册及相关文件。 四、审核范围

1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程:

党政办;经营管理部;技术质量监督中心;人力资源部;地质工艺中心;综合大队;生产管理部及各管理区。

2、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011所规定的要求。 3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。 五、审核组

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篇四 :年度内审计划

QR-8.2.2-02

审核实施计划表

年度内审计划

内部审核报告NO.

1、 审核目的:

a) 确定质量管理体系实施的效果;

b) 确定体系是否符合规定要求;

c) 为受审核方提供改进其质量管理体系的机会;

d) 确认受审核方是否具备申请ISO9001:2008认证条件;

2、 体系覆盖产品:本单位销售的产品和服务。

审核范围:

a) 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员;

b) 与体系认证审核有关的ISO9001的所有过程;

3、 审核准则:标准、本公司质量手册及配套的体系文件

4、 审核组:

组长:高华

成员: 吴艳

5、 审核日期: 20xx年

6、 审核概况:

通过检查,审核组发现:公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001:标准的要求初步建立,但各部门对ISO标准、程序文件的熟悉方面尚有一定距离,需进一步完善与提高。

在审核中发现了 1个轻微不合格项,填写了 1张不合格报告单,涉及监视与测量设备管理等过程。这些不合格项分布在质检部部门。

另外有些问题作为“观察项”已向陪同人员和受审核部门主管提出,也请予以重视并纠正。需要指出的是,审核是抽样进行的,可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不合格,并不意味着这些部门搞得不好,没发现或发现很少不合格,也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的,本公司应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查。因此,希望本公司管理者继续努力提高内审人员业务能力,重视内部质量审核员和管理层人员的培训,加强内部审核和全员质量意识。在采取改进措施时,要做到举一反三,切忌“头痛医头”,应从整体着手,系统地改进和不断完善自身的质量管理体系,使之更趋完善和协调。

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篇五 :20xx年度内审计划

            中山市富迪电器有限公司

                  20##年度内审计划 文件编号:GM130323001

制定:                   审核:                批准:

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篇六 :内审计划表---年度

深圳市锦翔盛实业有限公司

20## 年度内 部審核 、管理评审 計劃

                                             

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篇七 :年度内审计划安排

年度内审计划

1、审核目的:验证本公司质量(环境)管理体系是否符合ISO9001:2008、ISO14001:2004标准要求。

2、审核范围;质量手册所覆盖的产品和涉及部门(抽查)。

3、审核依据:ISO9001:2008和ISO14001:2004标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。

4、审核时间:20xx年3月14日——15日

5、审核组:组长:王婷 组员:朱秋媛、高燕、周蕾、宋明亮、卢永权、赵欣、毛文琦、徐宏亮、陈英豪

6、审核要求:

1)首、末次会议公司领导和各部门主管及内审员参加。

2)在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加,并指定专人负责审核的相关工作。

3)受审核部门按审核计划的时间安排,准备好相关资料,接受审核。

4)审核计划时间调整在征得受审方同意后,由审核组长决定。

5)审核员与受审部门有直接责任关系时,应回避。

6)每天审核组反馈会请受审部门代表及陪同人员参加。

7、各部门具体审核时间见(审核日程时间表)

上海诺申食品贸易有限公司 内审组

20xx年3月10日

审核日程时间表

年度内审计划安排

编制: 审核: 批准:

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篇八 :20xx年度内部审核计划

20xx年度内部审核计划

20xx年度内部审核计划

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