篇一 :年度内部审核计划

年度内部审核计划

记录编号:QR/ASRG-15-02 年 月 日

年度内部审核计划

编制: 管理者代表:

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篇二 :20xx年度内部审核计划

20xx年度内部审核计划

20xx年度内部审核计划

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篇三 :20xx年度内审计划

20xx年度内审计划 No.2014-01

LS/QR8.2.2-03 一、审核目的

1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求;

2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找,分析原因,制定对策,落实整改;

3、配合公司开展的质量、安全活动,暴露问题、解决问题。

二、审核时间

时间安排在2月-4月:2-3月份,由培训老师亲自内审,内审员观模,对部分单位部门进行内审;4月份,由内审员主导,培训老师现场指导进行内审。 三、审核依据

GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011;公司管理手册及相关文件。 四、审核范围

1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程:

党政办;经营管理部;技术质量监督中心;人力资源部;地质工艺中心;综合大队;生产管理部及各管理区。

2、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011所规定的要求。 3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。 五、审核组

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篇四 :集团公司20xx年度内部审核计划

集团公司20xx年度内部审核计划 公告板块: 通知公告 发布人: 周鹏

阅读量: 386 发布范围: 集团

发布部门: 综合管理部

2014-07-18

发布时间:

16:44

集团公司20xx年度内部审核计划

集团公司20xx年度内部审核计划

集团公司20xx年度内部审核计划

集团公司20xx年度内部审核计划

集团公司20xx年度内部审核计划

集团公司20xx年度内部审核计划

集团公司20xx年度内部审核计划

集团公司20xx年度内部审核计划

集团公司20xx年度内部审核计划

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篇五 :内部审核计划

宁波华润混凝土有限公司

20xx年度第一次内部质量审核计划 程序:HR/QP03 编号:NO2003-01

一、审核目的

1、验证公司质量活动与ISO9001标准(2000版)质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。

2、确定公司ISO9001的标准(2000版)质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司接受第三方现场审核的条件。

二、审核依据

ISO9001:2000质量体系要求、公司质量手册(A/0)、程序文件汇编(A/0)等体系文件、质量记录及顾客的要求与相关的法律法规。

三、审核范围

ISO9001标准2000版质量体系要求涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。

四、审核组成员

组长:刘江平

组员:翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林

五、审核日期

20xx年9月20——20xx年9月21日

六、审核日程表

内部审核计划

编制/日期: 审批/日期:

会议记录

内部审核计划

会议记录

内部审核计划

宁波华润混凝土有限公司 二ΟΟ三年度内部质量审核计划表

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篇六 :20xx年度内部审核计划及日程安排

************有限公司 Page 1 of 2 内部审核计划

司所确定计划的安排、符合ISO9001标准的要求及ISO14001标准的要求,是否得到有效实施和保持,及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施,以改进公司的质量管理体系。 1. 审核目的:通过对公司的质量和环境管理体系进行内部审核,验证体系是否符合公

2. 审核范围:公司质量和环境管理体系所覆盖的服务项目、部门、活动、人员、设施,

以及质量管理体系所涉及的标准要素。

3. 审核准则:

3.1 ISO9001:2008/ ISO14001:2004标准

3.2 质量和环境管理体系手册

3.3 合同、相关法律和法规

4. 审核日期:20xx年5月21日——20xx年5月22日

5. 审核组成员

20xx年度内部审核计划及日程安排

6. 审核日程安排(见下页)

7. 受审核部门需提供的资源:

每个部门确定1名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。

8. 跟踪行动的要求:审核中发生的任何不合格项,由发生不合格项部门的负责人牵头

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篇七 :内部审核计划表

20xx年度内部审核计划

内部审核计划表

编制:万怡 审核:万晓鸿 批准:邓九蕃 日期:2005/12/1 日期:2005/12/1 日期:2005/12/1

20xx年度内部审核计划

内部审核计划表

编制:唐翠华 审核: 熊波 批准:熊峰 日期:2007/4/29

审 核 报 告

内部审核计划表

不合格报告

内部审核计划表

不合格项分布表

内部审核计划表

日期:2007-5-11 日期:2007-5-11

内审首(末)次会议签到表

内部审核计划表

会议记录

内部审核计划表

会议记录

内部审核计划表

关于质量管理体系内部审核的

通 知

各部门:

为了检查公司质量管理体系运行以来的效果,确保公司质量方针和目标的实现,按照标准的要求以及公司贯标工作计划,经公司研究决定,成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核,请做好准备工作。

一、审核组成员:

组长:唐翠华

组员:夏辛生 邓斌 熊波

二、审核时间:

20xx年5月10日—11日

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篇八 :20xx年内部审核计划

20##年内部审核计划

为检查和验证实验室管理体系是否满足《实验室资质认定评审准则》的要求,寻求质量体系文件本身与实际工作不适宜的内容,以按照评审准则的要求持续改进,特制定本内审计划。

一、审核目的

评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性,为持续改进提供机会和依据。

二、审核性质

公司内部审核,按照部门进行审核。

三、审核范围

1、管理体系文件涉及的所有要素,包括管理要素和技术要素。

2、检测工作涉及到的所有科室、人员,包括:领导层、办公室、检测室、财务室。

四、审核依据

计量认证/审查认可(验收)评审准则,我公司质量体系文件、相关法律法规。

五、审核方式

本次审核为抽样检查,存在一定的抽样风险,主要是收集符合性证据,采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。

六、审核组组成

本次审核是从经过培训并考核合格,取得证书的内审员当中选取***、***、***、***、***5名同志组成内审小组,由***同志任内审组长。

七、审核时间

待定

具体安排:

八、现场审核检查

按照下列表格内容分别对各部门进行审核检查。对于在审核过程中发现的不符合项,经核实后,填写不符合报告。

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