篇一 :对审计报告(征求意见稿)的意见回复单

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单

说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;

2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。

3、经济责任人请在单位公章处签字。

对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)

                 对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复

  贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见:

  一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。

  本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。

  二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。

  我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼,项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外,公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个,资金××多亿元,其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元,以工代赈资金×亿元,飞来峡水利枢纽工程××亿元。

  根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见,部分申述我们的要求和意见,希望审计组能够采纳。

  1.对“账外公款”发生额处以×%的罚款。我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。对调整后的余额×××××××元处以1×%的罚款计××××××元,减少罚款××××××元。

  2.要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支,然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元,如果列入该科目会出现很大的红字。

  3.我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元,应相应调减应纳税所得额××××××元。

  4.账外公款中业务接待费××××××元,其中××××年×××××元,××××年×××××元。按我公司营业额计算××××年有业务接待费×××××元、××××年有业务接待费×××××,没有超过纳税调整额。因此,应相应调减应纳税所得额×××××元。

  以上3、4项合计应减少应纳税所得额××××××元,减少应纳所得税×××××元。

  5.对资金管理不善问题。我们认为,公司投资××市、××市等项目的资金,都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金,投资前都是经过项目论证和可行性研究分析,经有关部门审批批准建设的。对于资金回收困难和达不到预期效益,主要是经济形势及市场发生变化的风险问题,不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。

  三、通过这次审计,使我们进一步认识到:

  1.设立账外公款是违反财经纪律的行为。以前我们对“账外公款”从思想上、认识上以及操作上只是作为公司的另一套账,统一纳入公司预算来记账和处理的,贪图资金周转方便,认为这有利于公司的经营活动。这是由于我们对财经法规的学习不够,理解不深刻所造成的,未充分认识到设立账外公款的违规问题,从而违反了国家财经法规及其他有关规定。今后将吸取教训不再发生类似问题。

  2.必须切实加强资金管理和投资项目的管理工作,对每个投资项目要更加认真地做好可行性研究与前期工作,加强对项目的管理和监督。并积极采取措施追收已到期的资金,以维护国有资产的安全、完整。

  3.加强财务管理工作和会计核算规范化管理,进一步加强财务人员的教育。今后要认真组织财务会计制度和税法知识的学习,减少因公司财务和有关人员工作经历和经验肤浅,对财经法规的理解不够全面而造成的工作失误,提高财务人员的政策和业务水平,按国家的有关规定搞好财务工作。对这次审计中提出的财务管理问题,我们已认识到这样做法是错误的。除有针对性地改正外,今后应严格按照《企业会计准则》和相关法规进行会计核算,规范会计的基础工作。

  经过审计组人员的辛勤劳动,很好地完成了对我公司的审计工作,把《审计报告征求意见书》送达我公司,为此我们对审计组人员的辛勤努力表示衷心的感谢,对提出的处理意见和建议,我们会吸取经验教训,及时改正。同时请考虑我公司基本上是负债经营,正在投资××省农业推广中心项目,资金紧缺等的实际情况和承受能力,希望在罚款上从轻处理,支持我公司的发展。

                                     ××公司(章)
                                   ××××年×月×日

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篇二 :xxxx公司审计报告的回复

xxxx公司审计报告的回复

根据年度审计计划及总裁的安排,审计部于XXXX年X月XX日起对公司所属销售部门(营销中心、XX业务部及国贸部,以下简称“被审部门”)的内部控制情况进行了审计。根据审计需要,我们将审计范围延伸至其他相关部门,如财务部、物控部等。

审计目标及范围:本次审计涉及销售部门管理制度的建立健全、有效执行及相关表单运用、业务流程履行等。审计依据主要是被审部门提供的制度、单据、报表报告以及用友ERP相关数据等。

审计程序:此次审计对被审部门相关制度的建立健全进行了检查,对内部控制的执行有效性进行了测试。通过问卷调查、询问、观察、检查、重新计算等审计程序,我们获取了必要的审计依据。

现将具体情况报告如下:

一、业务流程控制方面。

1、销售预测制度。

当前公司未建立有效的市场预测机制;对销售计划的制定、分解、依据来源方面无制度要求。现有营销中心05年编制的《产品月销量预测管理规定》至今未更新修改,同时该预测主要是针对经销商,不尽全面。

风险影响:缺乏制度要求,市场预测及销售计划的制定存在一定的随意性,往往出现严重偏离实际的情况,影响公司推行预算管理甚至造成中途而废的结果。

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篇三 :关于审计报告征求意见书的复函

关于审计报告征求意见书的复函

县审计局:

你局于20xx年3月20日至20xx年8月11日对我单位20xx年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于20xx年8月12日收悉。我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。经党组研究,同意你局对我单位20xx年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。

阜南县总工会

20xx年8月12日

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篇四 :审计报告回复单

对审计报告(征求意见稿)的意见回复单

说明:本单随《审计报告(征求意见稿)》附发,征询意见栏不够用时,可附同样规格的纸张填写。

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篇五 :关于江口县人民医院医技大楼建设工程结算审计报告征求意见的回复

关于***大楼建设工程

结算审计报告征求意见的回复

***审计局:

你局审计的江口县人民医院医技大楼建设工程的结算情况审计报告征求意见书,我公司以于20xx年4月21日收到;现就审计报告中异议部分提出以下意见:

一、 审计报告第五条中的第一项第三部分,根据《中华人民共和国招标法》第五

十九条给予我公司中标金额的千分之五以上,千分之十以下的罚款规定,处罚我公司11250.00元不予以接受。原因是我公司中标后按合同及招标要求已按时动工,动工后由于发包方与当地农民之间的土地征收款尚未付清,造成该工程施工受阻被迫停工,停工时间长达8个月之久;恢复施工时钢材、水泥、地材、人工费涨幅已超过合同范围;后经双方按图结合当时上涨实际因素测算,发包方并向上级汇报和请求同意的情况下,于20xx年1月2号签订了《江口县人民医院医技大楼补充协议》;是双方真实意思的表达,也是符合合同法相关规定的,为此不同意对我公司的11250.00元处罚。

二、 审计中的第五条第三项核减工程款20032.13元(由设计单位支付损失金);其

原因是:我公司作为施工方其义务是按图施工,施工中我方无过失与失误;同时与设计单位无合同关系和经济关系,存在合同关系的是发包与设计方,设计中的过错与损失应由发包方根据委托书和合同约定向设计单位予以索赔或退缴,为此不能从我公司的工程结算款中扣低。

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篇六 :关于“背街小巷改造工程”审计报告(初稿)回复的报告

关于“娄底市背街小巷改造工程”审计报告(初稿)

回复的报告

湖南楚才集团造价律师事务所:

我司于20xx年05月30日收到贵所出具的“娄底市背街小巷改造工程”审计报告(初稿)后组织人员认真仔细进行核对,发现存在两方面事项须与贵所核对:首先贵所核减工程量部分未说明理由;其次为漏项部分。为顺利办理“娄底市背街小巷改造工程”结算,现将以上两部分资料呈上(详见附件),盼早日给予答复为感!

娄底市娄星区城北建筑安装工程公司

娄底市背街小巷改造工程项目部

20xx年06月05日

附件:

一、核减工程量及更改子目未说明理由项目:

1、工程签证部分:

①序号为“1”中贵所审计理由为“甲方现场人员说只有消防通道处有”不能成为理由,因为我方2号签证上工程量以及工作内容均是经甲方现场确认并签字认可的。故该几项不应核减。

1.0挖掘机挖运淤泥、挖掘机装车、自卸汽车外运8KM:264.9m?; 基底平整、夯实:201.2㎡;

外购片石换填:264.9m?;

②序号为“2”中首先我方签证单14#已写明为人工凿除0.1m砼结构层,与我方所套子目相符。其次因沿街台阶不连续,故只能采用人工装车,且主车道在施工,自卸汽车无法进入,故只能采用机动翻斗车外运。最后我方恢复原有台阶、坡道,套用现浇砼台阶子目故不应更改子目。因此该三项不应核减。其工程量如下:

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篇七 :关于对××村新村扶贫建设项目资金审计调查报告的回复

××市××区××乡人民政府

关于对××村、××村新村扶贫建设

项目资金审计调查报告的回复

××区审计局:

我乡收到贵局发来的关于对××区××乡××村、××村新村扶贫建设项目资金的审计调查报告后,党委政府非常重视,立即安排相关经办人员,针对《审计调查报告》中提出的问题进行调查清理,现就调查情况作如下阐述:

一、 在清理调查两个村的相关资料中提取了两村新村 扶贫建设工程的各项目工程建设的承包合同,其中××村的项目工程建设合同包括××乡(××村)××路改造工程承包合同、××乡××村扶贫水利工程建设承包合同、××村扶贫规划及资金安排计划表、相关工程量的费用计算清单和竣工决算报告;××村项目建设合同包括××乡××路通村公路改造工程承包合同、××乡××村新村扶贫水利工程建设承包合同、××村新村扶贫规划及资金安排计划表、相关工程量费用计算清单和竣工决算报告。

二、 有关问题的说明如下:

一是关于《审计调查报告》中第“三”项里的第“(三)” 点的说明:××是××村××路工程建设的承包商的指定代理人,××是××村××路工程建设的承包人(以合同为证)。由于两条公路工程建设还未办理竣工决算,工程款未

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篇八 :对公司采购部的审计报告(征求意见稿)

审 计 报 告

审字**年第[**]号

对**公司采购部的审计报告(征求意见稿)

根据审计部工作安排,审计人员于**年1月3日-1月28日对A采购部进行内部审计,本次审计重点是对采购部门现阶段的采购管理工作进行检查和内部控制情况进行评估,揭示其中存在的控制风险,完善公司采购供应流程,促进建立和健全内部控制制度,并提出可行的建议和改善措施。

一、基本情况:

(一)、采购部现有员工4名,其中含部门经理一名、采购员两名和采购文员一名。主要负责全公司物料、固定资产等采购及供应商管理工作。采购部提供合格供应商名录31位,其中**-1年引进新供货商3家,淘汰2家。采购部提供原采购管理规定文件一份,供应商管理控制程序一份(文件号;GLCG-001),文件未注明制订日期,经对采购流程测试,制度未得到有效执行。

(二)、根据采购部提供的数据分析,**-1年采购部共完成采购量8,817,901.89元,其中采购量最大排序依次为柴油类、汽车类、轮胎,汽车配件,这四项合占**-1年采购量总额79.57%,具体明细见下表:

对公司采购部的审计报告征求意见稿

对公司采购部的审计报告征求意见稿

(三)、**-1年A公司主要物资单价均出现大幅度涨价,**-1年柴油价格全年涨价幅度为32.8%,双线1100R轮胎价格涨价幅度为26.10%。柴油、轮胎每月平均单价见下表:(如当月有不同单价时,取其平均单价,

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