篇一 :管理体系内审报告

管理体系内部审核报告

不符合项分布

(续表)

注:1、表中带“★”为严重不符合项,不带“★”为一般不符合项;

带“▲”为对应标准条款主要不符合项,带“△”为对应标准条款次要不符合项;

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篇二 :三体系内审报告

20xx年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系

内部审核报告

一、 审核目的:

对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。

二、 审核范围:

GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001:20xx及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-20xx)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。

三、 审核依据:

1、GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001:20xx标准及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-20xx);

2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书;

3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。

四、 审核组组成及分工

组长:XXX

副组长:XXXX

成员:刘XX、姚XX、李XX、黄XX。

五、 审核日程安排:(见审核日程安排表)

六、 审核综述:

按年度内部审核计划及本次审核日程安排,公司于20xx年x月x日至20xx年x月x日在管理者代表的组织下,由内审员具体负责,针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下:

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篇三 :20xx年质量管理体系内部审核报告

20##年质量管理体系内部审核报告

20##年4月8日至4月20日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审核。此次审核的目的是:评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围:公司所有产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是:GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,公司质量管理体系文件,适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中,内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持,共发现不符合项2项,存在问题44个。

20##年4月20日,我们下发了“关于对20##年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项,做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“20##年内审不符合项整改通知”的要求,都在规定的时间内针对所存在的不符合项,进行了原因分析,制订了纠正措施,并加以实施、纠正和改进。

4月20日至24日,综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。

此次内审所发现的不符合项,没有严重不符合项,没有区域性不合格,分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格,满足顾客要求与法律法规的能力,已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。20##年公司产品整体质量,随着管理的提升和严格的质量把关,有了很大的改进和提高。

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篇四 :质量管理体系内部审核报告

附件:

质量管理体系内部审核报告

(20##年度)

中国水利水电科学研究院

二○##年八月三十日


IWHR JL CX 17-06

20##年内部审核报告

第1页 共3页


第2页 共3页


第3页 共3页


IWHR JL CX 17-05  

不符合项汇总表

第1页  共2页


不符合项汇总表

                                                             第 2 页共 2 页

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篇五 :体系内审总结报告

内部审核总结报告

体系内审总结报告

体系内审总结报告

体系内审总结报告

审批: 审核: 编制:

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篇六 :质量体系内审报告

质量管理体系内审报告

 CJ/JL-8.2.2-03

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篇七 :三体系内部审核报告

内部审核报告

三体系内部审核报告

三体系内部审核报告

审核组长/日期: 管理者代表/日期:

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篇八 :三体系内审报告

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编号:品管016-A

三体系内审报告

内部质量审核报告

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内部质量审核报告

编号:品管016-A

三体系内审报告

编制/日期: , 批准/日期:

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