篇一 :20xx年固定资产盘点工作总结

学校固定资产是完成教育任务和教学计划的物质条件和保障,固定资产管理是财务管理工作的重要组成部分,为提高固定资产的使用效率,防止资产的损坏和流失,20xx年x月x日—12月x日资产财务处对全院固定资产进行一次盘点清查,在全院各单位领导和老师的支持和配合下顺利完成了本年的固定资产盘点工作。现总结如下:

一、工作内容

盘点阶段主要工作是由资产财务处固定资产管理员连同各部门兼职固定资产管理人员对各固定资产进行实地盘查,落实各固定资产存放地点、资产状况、以及具体保管人和设备负责人等。

二、工作总结

1、信息工程系、基础教学实验中心、装备制造工程分院、校园管理处、院办公室、教务处,以上单位能够高度重视,资产管理员能积极配合,台账清晰,资产管理员细心负责,盘点工作能有序、按时完成。

2、能源工程系、经济管理系、艺术设计系、社科部、军体部、招生就业处、学生处、督导处、图书馆,以上单位比较重视,虽未能提供本部门台账,但各单位资产管理员在盘点工作中能积极配合,使盘点工作正常完成。

三、工作成效

1、全面落实了各部门固定资产实物管理的各项基础信息,特别是针对一些实物信息与固定资产系统资料不相符的情况,以现场实物盘点为依据,对保管单位、保管人以及存放地点等相关信息进行了补充和修改。

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篇二 :工作总结及固定资产管理办法

          会计岗位工作总结

会计岗位工作内容及流程:

一、负责内部账务的处理

  西安华诚公司内部账务根据公司实际,现采用的是手工记账,遵循权责发生制会计准则。账务处理流程为:

审核原始票据    填制记账凭证    录入电子凭证    录入电子账本    登记手工账本    编制科目汇总表    登记电子总账           编制资产负债表和利润表   

1、审核原始票据

(1)原始票据主要有:

① 银行存款收付款回单(由出纳打印交会计)和用款申请单

② 费用报销单

③ 汉中每月月底邮寄来的原始票据,一般有以下六种:

 I、华诚公司给汉中转往来款,汉中开的收据;

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篇三 :中级财务会计 固定资产总结

第六章 固定资产

一、固定资产的初始计量

(一)需要安装的固定资产 S1:设设备抵运企业 借:工程物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款

(二)自行建造固定资产

确定自营工程成本时应注意P165 在建工程——建筑工程 在建工程——安装工程 在建工程减值准备

=

S2:设备投入安装,并支付安装成本 借:在建工程 贷:工程物资 银行存款

S3:设备安装完毕,可以使用 借:固定资产 贷:在建工程

在建工程——在安装设备 在建工程——待摊支出

累计发生的待摊支出

建筑工程支出+建筑安装支出+在安装设备支出

?100%

某项工程应分摊的待摊支出=该项工程支出x待摊支出分配率

(三)融资租入固定资产(入账价值按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值孰低) 会画表格!见书P46 借:长期应付款 借:固定资产 贷:银行存款 未确认融资费用 借:财务费用 贷:长期应付款 贷:未确认融资费用

(四)非货币性资产交换取得的固定资产 借:固定资产 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 存货跌价准备(已计提的跌价准备) 贷:库存商品

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篇四 :小学固定资产自查工作总结

XXX小学

固定资产自查工作总结

为了加强学校资产管理,确保各项资产的安全与完整,提高资产使用效率,实现资产管理的科学化、规范化,根据区教育局关于做好固定资产自查工作的相关通知精神,我校认真组织开展了固定资产自查工作。现总结如下:

一、抓宣传发动,使自查工作群众化。

我校的资产种类多而分散,自查工作量大、任务艰巨,没有学校领导支持和全体教职工的积极配合,光靠学校财会人员的努力,是难以做好的。因此,在学校领导的高度重视下,我校积极宣传发动、统一思想,使“爱校如爱家”的思想深入人心,提高全体教职工对资产自查重要性、必要性和迫切性的认识,变被动为主动,积极投入到自查工作中去,使自查工作变成全体职工的自觉要求和行动,为今后固定资产管理更加科学、正规有序打下良好的群众基础。

二、抓组织领导,使自查工作科学化。

资产自查是一项面广量大、细致复杂的工作,必须精心组织、精心安排,才能使这项工作有条不紊,达到预期的效果。

1、成立固定资产自查领导小组。至收到文件之日起,成立了固定资产自查领导小组,由吴苗玲校长任组长,王波任副组长,组员由各教师组成。由于各项资产种类多、分布较分散,根据“全面彻底”、 1

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篇五 :苏河镇中心学校固定资产自查工作总结

苏河镇中心学校固定资产自查清理

工作总结

为了加强学校资产管理,确保各项资产的安全与完整,提高资产使用效率,实现资产管理的科学化、规范化,根据县教体局关于做好固定资产自查工作的相关通知精神,我校认真组织开展了固定资产自查工作。现总结如下:

一、抓宣传发动,使自查工作群众化。

我校的资产种类多而分散,自查工作量大、任务艰巨,没有学校领导支持和全体教职工的积极配合,光靠学校后勤、财会人员的努力,是难以做好的。因此,在学校领导的高度重视下,我校积极宣传发动、统一思想,使“爱校如爱家”的思想深入人心,提高全体教职工对资产自查重要性、必要性和迫切性的认识,变被动为主动,积极投入到自查工作中去,使自查工作变成全体职工的自觉要求和行动,为今后固定资产管理更加科学、正规有序打下良好的群众基础。

二、抓组织领导,使自查工作科学化。

资产自查是一项面广量大、细致复杂的工作,必须精心组织、精心安排,才能使这项工作有条不紊,达到预期的效果。

1、成立固定资产自查领导小组。我校成立了固定资产自查领导小组,由黄立林校长任组长,方忠良、刘定友任副组长,组员由学校领导班子及村小负责人组成。由于各项资产种类多、分布较分散,根据“全面彻底”、“谁管理使用、谁负责”的原则,和自下而上、逐级汇总、统一上报的方法,我们将自查工作细分到每个村小、每位教师,学校给各组指定一名具有较强责任心、工作热情的自查员,具体负责自查摸底及登记工作。

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篇六 :会计年度工作总结

20xx年度财务工作总结

20xx年x月x日我应聘到公司会计岗位工作,时光荏苒、岁月如梭, 20xx年的工作转瞬又将成为历史,回首大半年来的财务工作,心中感受颇多,在不断的前进中,我得到了更大的进步。在领导的指导和同事们的帮助下,我不断巩固、不断学习相关财务知识,时刻注意将理论知识和财务实践结合起来,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高,顺利地完成了领导赋予的各项工作任务,较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来,我主要负责材料,银行存款和现金收付款的入账、费用报销、固定资产等工作,现将我这期间的思想、工作情况汇报如下:

一、 财务工作

(一)凭证录入工作。

1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目。2.月末对账、上报报表工作。3.每月核对往来款项。与供应部及时交流#5@p的入账。4.扫描增值税#5@p,将增值税#5@p分类并计算出固定资产的税额。

(二)固定资产工作。

1. 配合固定资产管理组做好固定资产的及时调拨和报废工作。 2. 每月完善各部门固定资产台账。 3. 进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。

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篇七 :财务部门年度工作总结

20xx年度台财务中心年终工作总结

20xx年,在台党委的领导下,台财务中心以深入学习实践科学发展观和党的十八大精神为动力,以台改革调整为契机,仅仅围绕事业发展需要,注重学习实践会计理论,坚持“严肃、认真、服务、效率、廉洁”的管理理念,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,使财务中心的工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高,为台广播电视事业的发展提供了强有力的财务保障。现将20xx年的工作、存在的问题和下一年度的工作思路总结如下。

一、20xx年度完成的主要工作

(一)加强了财务核算和财务管理工作

1.做好了收入管理的工作

在收入的管理工作中,严格按照“收支两条线”的规定,做好资金收、转、存的账务处理工作,及时与各创收部门对账核账,确保各项资金及时、安全的缴存财政专户,并及时制作每月收入进度表,使台党委能够随时掌握任务完成情况。

2.做好了职工工资、各种保障金及福利费的发放工作

在资金周转困难情况下,按照“保工资、保稳定、保必要支出”

的顺序,保障了广大干部职工的切身利益。严格工资标准,准确及时地发放了职工工资、中秋节过节费、取暖费、春节过节费等,并按照政策规定及时核定了住房公积金、医疗保险金和养老金的缴存比例和缴存金额,及时办理职工的增加或者减少而发生的“三金”变动。

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篇八 :会计工作总结

在过去的一年里,我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。我要在工作中不断积累经验,学习知识,认真把握会计制度和税收等相关政策。在在今后的工作中,我将进一步发挥自己的主动性,注重自身思想修养的提高,努力提高自己的业务工作能力,力争出色完成自身工作和领导安排的任务。

一、在思想道德上

我积极参加科学发展观学习,提高自己的政治理论水平和综合素质,在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。在工作中,坚持爱岗敬业,以新《会计法》为依据,遵纪守法,遵守财务纪律。在工作中踏实肯干,服从组织安排,钻研业务,提高技能,尽管平时工作繁忙,也要保质保量的按时完成岗位任务,按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。我深知作为财务人员,责任重大,因此我始终把学习放在重要位置,在工作中认真执行有关财务管理规定。

二、在XX年当中,我在日常业务中主要开展了以下几方面的工作

1、在固定资产和在建工程的管理方面,认真做好每笔固定资产入账前的清算核对,每月月末按时对固定资产提折旧。

2、在应付账款的管理上,做到每月及时与供应科的采购人员进行核对,每月X日按时到公司对账,清理内部单位往来。

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