篇一 :体系内审总结报告

内部审核总结报告

体系内审总结报告

体系内审总结报告

体系内审总结报告

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篇二 :体系内审总结报告

威海天香酿造有限公司

内部审核报告

体系内审总结报告

体系内审总结报告

体系内审总结报告

审批: 审核: 编制:

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篇三 :三体系内审报告

20xx年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系

内部审核报告

一、 审核目的:

对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。

二、 审核范围:

GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001:20xx及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-20xx)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。

三、 审核依据:

1、GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001:20xx标准及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-20xx);

2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书;

3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。

四、 审核组组成及分工

组长:XXX

副组长:XXXX

成员:刘XX、姚XX、李XX、黄XX。

五、 审核日程安排:(见审核日程安排表)

六、 审核综述:

按年度内部审核计划及本次审核日程安排,公司于20xx年x月x日至20xx年x月x日在管理者代表的组织下,由内审员具体负责,针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下:

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篇四 :内审总结报告样本

内审总结报告

一、 内审的目的:验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性,通过

此次审核迎接本年度的外审。

二、 审核日期:20xx年x月11号至20xx年x月25号。

三、 审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。(共3个过程:管理过程、

支持过程、顾客导向过程;24个程序文件及各部门手册。)

四、 审核依据:ISO9001:20xx国家标准,《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。

五、 审核方法:通过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问,文件记录的查

阅,现场查看三种方法进行审核。

六、 审核安排:完全按照《审核实施计划》执行,见附页。

七、 审核成员:审核组长:邓汉威 组员:徐岸飞、赵伟东

八、 审核发现各部门所存在问题的分析。

1、 本次审核共发现不符合项92项,其中建议项22项,轻微不符合项55项、严

重不符合项16项,主要分布如下:

A、 按部门分

智能化

6 H5 25 H8 21 汇一城 25 办公室 9 品质部 5 总经办 1

B、 按要素分(4.0文件管理、5.0管理职责、6.0资源管理、7.0产品实现、8.0测

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篇五 :质量体系审核总结报告

质量体系审核总结报告

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篇六 :内部审核总结报告

吴 江 威 廉 光 电 科 技 有 限 公 司

埃 迪 科 技 ( 苏 州 ) 有 限 公 司

内部审核总结报告

内部审核总结报告

内部审核总结报告

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篇七 :内审质量体系审核总结报告

目    的:

范    围:

审核依据:                                                   报告日期:

审核时间:                                                   报告编号:

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篇八 :QES管理体系内审总结报告

   

                                                                                                                                                                                                                                  

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