审计报告审字20xx年第009号对泰成运输公司物控部的后续审计报告根据我部20xx年度审计计划安排审计部于20xx年3月31日4月…
关于后续审计的暂行规定第一条为了提高审计工作质量巩固审计工作成果规范后续审计工作有效地发挥内审监督作用根据中华人民共和国审计法内部…
做好企业后续审计工作的思考石冬姚永林摘要在集团公司内部审计管理实践工作中审计结果的运用存在3个阶段20xx年以前比较重视前三大流程…
致由日期关于一背景我们受XX集团董事会委托每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价二目的进行内部控制评价是对相关内部控制…
审计后续跟踪处理细则为有效完成审计报告中的整改内容规范审计后续跟踪中存在的问题特拟定如下处理意见第一层次审计后续跟踪1财务方面1账…
致由日期关于一背景我们受XX集团董事会委托每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价二目的进行内部控制评价是对相关内部控制…
关于……有限公司的常规审计报告(摘要版)WH审字【20xx】008号%……%审计委员会:根据集团公司审计工作计划安排,我们于20x…
1目的规范后续审计工作保障审计决定的执行力及审计工作目标的实现2适用范围集团公司及各级下属公司3术语和定义31后续审计指集团公司审…
第2107号内部审计具体准则后续审计第一章总则第一条为了规范后续审计活动提高审计效果根据内部审计基本准则制定本准则第二条本准则所称…
内部审计报告格式20xx-11-0114:56内部审计报告格式内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部…
XXXXXX银行审计结果报告制度第一条为了规范XXXXXX银行以下简称我行稽核审计工作建立健全我行稽核审计工作制度加强对全行稽核审…
内部审计虽然不参与单位的经营管理活动但随着集团公司的规模扩大内部审计作为集团公司的经济监督机构其作用越来越重要集团公司的内部审计不…
?XX公司:关于XX公司工程项目的审计报告XX内审字(20##)第6号受审计委员会委托,我们对XX公司(以下简称XX)20##年工…
货币资金管理的内部审计报告(征求意见稿)公司财务部:根据年度审计计划安排,审计部于*月1号至28日对本部财务、分公司财务进行了xx…
关于采购合同的内部审计报告一引言按照公司20xx年度内部审计的计划安排审计室对公司采购合同的签署审批履行等主要业务环节的内部控制情…
企业内部审计报告范文—范文网时间:20xx-06-1718:50来源:未知作者:admin点击:19097次内部审计虽然不参与单位…
新三板挂牌企业审计报告案例参考一公司基本情况重点关注公司历史沿革部分历次股权变动情况重大事项日期与说明书法律意见书的日期是否一致二…
一封面公司机密内部审计报告报告名称关于abc的审计报告报告编号ABC集团内审字200X第0XX号出具报告时间200X年XX月XX日…
广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告格式项目编号项目名称项目计划类别项目承担单位20XX年X月XXXX会计师事务所1附件一目…