质量负责人质量管理体系运行总结报告

质量负责人质量管理体系运行报告

本公司试验室依靠质量体系文件运行,按国家相关标准和实验室评审准则的要求开展活动。现将近期管理体系运行情况总结如下:

1、管理体系的适宜性、充分性、有效性

管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理和技术运作,各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化,能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用。

2、质量方针与质量目标的实现

本公司的质量方针和目标符合目前的工作性质和现状,目标依方针而量化制定,能够指引全员工作方向,并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行。

本公司质量方针:科学、公正、高效、准确

质量方针符合本公司所处行业特点和服务特点

本公司质量目标实现情况如下:

a) 检验报告缺陷率小于0.1% ;检测报告数据无误、结论正确、差错率小于0.1%,

已实现。

b) 检测及时率大于99% ;所有检测报告均在约定的时间内提交给相关方。

c) 全年检测事故率小于0.1% ;全年无出现检测事故。

d) 全年客户投诉率小于1% 。本公司经满意度调查,未发现投诉和不满意。

从以上目标的实现情况可以认为,本公司质量方针和目标实际可行。

3、改进

本公司的质量管理体系在实际运行过程中,能保持有效的监控,能及时发现不符合,且能迅速反馈信息消除不符合,做到持续改进。

4、文件控制情况

本公司按照体系文件的规定,资料员加强了对文件的编、审、批核发放、更改、作废及标识等环节的管理,以保证各类文件处于受控状态。

5、服务供应品的采购

实施的采购能够按程序文件规定执行,供应商评价工作能够及时开展,对供应商名录实行动态管理。有效地控制了与结果有关的服务和供应品采购和管理。

6、满意度和投诉情况

检测人员在与客户接触中,能够适时收集客户反馈,开展满意度调查,无申诉和投诉情况发生

7、内审情况:

xxxx年xx月xx日,组织了对实验室质量体系的审核,存在的问题,主要有以下几个:

1、新项目开展后,实验室间的比对检测数据结果没有进行有效的评价;

2、设备管理员所保管的仪器设备档案资料比较混乱,;

3、新项目开展后,样品收发处没有管材、管件、电线的样品接收登记表;

以上三个问题已分别写出“不符合项报告”,要求在十五天内予以关闭,并制定出切实有效的纠正措施。审核组将跟踪纠正措施的完成并予以验证。

8、外审结果分析:

省检验机构计量认证评审组于XXXX年XX月XX日至XX月XX日期间对我单位进行了现场复查、扩项评审。对我单位存在的不足之处提出几项整改要求,分别在服务和供应品的采购、检测委托、记录、人员培训、安全防护、环境控制、设备、结果质量控制、检测报告等多方面提出了宝贵的意见和建议,公司根据评审组的意见成立整改小组,针对存在的缺陷进行分析讨论,落实责任人,举一反三自查整改, 所有不符合项,要求在XX月XX日内之前予以关闭。

9、客户对服务质量的反馈:

自质量体系运行以来尚未发生客户的抱怨和投诉,但大家一致认为这并不能说明我们的工作就做的十全十美,要做到日后少发生或不发生抱怨和投诉,须完善的工作还很多,我们必须无条件的做好。一旦有抱怨和投诉发生,我们将严格按照“客户抱怨处理程序”执行。

10. 改进的建议:

合理规范相关记录、报告格式;正确表述检测结论;认真做好消防、用电安全防范;认真做好人员培训。强化质量管理的意识,加强部门之间的协调,强化运行过程中的监督,确保管理体系持续有效运行,使管理体系运行更加规范化、标准化,其质量管理和技术运作真正提升到一个新的水平。

通过两次评审,发现了很多问题,存在全员的质量意识薄弱,包括对体系的运行,发现的问题都是低层次的问题,所以今后应加强学习,以提高全员整体的质量意识。在今后的工作中加强各部门之间的协调合作;有效保证本公司的质量方针、目标的实现、质量体系有效持续,努力满足顾客的需求。

xxxxxxxx公司质量负责人 20xx年x月x日

 

第二篇:技术部质量管理体系运行总结报告

根据质量管体系程序文件运行要求,技术部在公司建立的质量管理体系中承担着很重要的质量活动,现将我部今年来的运行情况提交管理评审:

一、 技术部质量过程业绩和质量目标实现情况

1、 技术部质量过程运行情况

本部门严格执行质量管理手册的各项适用条款,贯彻公司质量方针,努力实现公司质量目标,并将质量目标分解,落实到每个人,明确各岗位人员职责、权限,使公司制定的质量管理体系在技术部持续有效的运行。

1) 产品实现过程的策划:由各项目负责人、项目主任工程师组织对技术协议、合同评审并制定实施方案,根据合同分解表或生产计划提供相应技术文件、图纸,明确产品质量目标与要求,明确产品实现各过程的检验试验活动。没有因策划出现严重质量问题及引起顾客的抱怨。因此产品实现过程的策划运行有效。

2) 文件资料的控制:技术部根据公司制定的《文件控制程序》管理本部门的技术文件,并制定了支持性文件《技术部图纸文件管理规定》,详细管理技术部的内部文件,并建立本部门的受控文件清单,对外来文件(标准、规范)进行确认登记。对发放各部门的文件例行审批登记手续,对需归档的文件建立档案易于检索并进行防护,防止过期失效、作废文件的误用。今年没有因技术文件管理不当给公司造成经济损失,此过程运行有效。

3) 生产和服务提供的控制:在生产和服务提供过程中,技术部为指导产品的生产,编写了《铸件技术要求》《钢构件表面油漆作业规范》《产品工艺流程图》《产品工艺过程卡》《震动时效设备操作及检验规程》《焊接工艺守则》《机电设备 加工件通用技术条件》等文件。根据产品内容为供应部提供正确详细的外购件定额汇总清单,为生产车间提供正确、详细、清晰的加工、装配详图,并对生产过程提供周到的技术服务,解决生产过程中出现的质量问题。保证产品生产顺利进行,以达到顾客满意。

2、 技术部本年质量目标实现情况

二、 技术管理的控制和工艺技术档案管理的情况

1、 技术管理的控制情况

技术部根据公司制定的《文件控制程序》制定了《技术部图纸文件管理规定》对技术部图纸文件的编制、审核、批准、发放、更改、受控、销毁、保存等做了详细规范和要求。结合公司管理制度以及设计开发控制程序,对技术部整体管理进行有效控制。

2、 工艺技术档案管理的情况

技术部根据公司管理制度制定了《工艺纪律管理制度》对工艺技术人员工作起到规范指导性作用。工艺组为指导产品的生产,提高生产效率,根据产品提供产品工艺流程图、工艺过程卡及相关作业规范,根据生产加工情况设计工装夹具,以提高生产效率及产品质量。目前,工艺文件还需继续完善,工艺文件的执行情况还需加强监督工作。

三、 新产品开发的情况(20xx年1-6月)

技术部设计开发控制过程:从项目立项、策划,组织技术输入、输出、评审、验证、确认、新产品鉴定,并做好设计开发过程记录。

上年度完成四项新产品开发任务,即:隔爆盘式全系列;隔爆带式全系列;三种隔爆控制柜;隔爆永磁全系列;并顺利获取煤安及防爆证。设计开发控制过程文件均按发展部高企复审申请书再补做的设计开发任务书全套资料。

目前正在进行六项新产品开发任务,即:兼容三相触发器;隔爆金属探测仪;永磁调速器;永磁耦合器;直流整流快开门隔爆柜;隔爆电动小车。相关控制过程及记录过程因信息不全尚未进行。

四、 不足之处

1) 技术管理方面:应根据公司管理制度及设计开发控制程序,建立技术部支持性文件《技术部

管理制度》《技术部开发控制程序》完善技术管理文件,促进技术管理工作有效进行。

2) 工艺技术管理方面:应根据生产实际情况制定相应的《作业指导书》,为产品实现过程的质量

提供保障。

3) 应质量手册之采购控制程序要求,技术部应编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》,

为采购的产品符合公司产品技术要求提供依据。

4) 目前技术部虽然各方面工作都有在尽量按质量手册在运行,但就如何才知道本部门是否已做

好了,如何才能做的更好,没有一个基准的判断和方向,这说明我们对质量体系的知识理解掌握的不够。建议公司能够对技术部培训些内审人员,由内审人员对本部门宣导质量管理体系的运行工作实施,从而达到人人熟知,人人明白严格按文件规定操作,以促进质量管理体系的整体运行和提高企业管理水平。

1、 0.2相关文件《文件控制程序》是质量手册内的还是另外下发的文件。

2、 4.0中3.3 A.在官司时者代表的领导下,对公司质量管理体系的日常运行进行指导、控制及完

善。

3、 4.0中4.2.5 A部门工作手册,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则、包括管理标准(各

种管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等);部门质量记录文件等(工作手册、管理标准、管理制度、工作标准是由管理部制度,还是由各部门自行制定;还是以管理部总制度为依据由各部门制定部门详细文件。检验规范是由技术部制还是质检科制定。)

4、 4.1中3.5综合管理科负责上级及公司行政文件的管理和控制(建议改为综合管理科负责上级

及公司行政文件的编制、管理和过程控制)

5、 4.1中4.1.2 A部门工作手册、工作标准、技术标准、部门质量记录文件等。由相关部门自行保

管并在质检科备案归(目前各部门均没有在质检科备案,建议修改。)

6、 4.1《文件控制程序》中文件的发放、回收、更改、保存、作废与销毁规定应该有详细的规范

性文件指导运行,其相应的文件名称是否应列出手册。就文件销毁的规定,技术部于xx年回收生产车间质间已生产完毕的图纸,销毁手续均已办完,但是至今未销毁,还请公司给予具体的解决方法,或者请将如何销毁的方式说明。这说明本公司质量体系运行的管控有待加强。

7、 4.1中4.2.1 D设计、工艺文件的编号按《设计、工艺文件管理规定》执行(建议改为:技术、

工艺图纸文件的编号按《技术部图纸文件及档案管理规定》执行)

8、 4.1中4.3B各部门工作手册由部门负责人负责组织编写、汇总、审核,管理者代表批准后发放

(技术部未有正式的文件,建议修改,或者应增加部门职责标准由综合管理部编写)

9、 4.1中4.8.2条款由质检科负责的项目,由原来技术质检科没分,故而至今仍由技术部在执行,

建议质检科应主动承担起质量体系应承担的责任。

10、

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