XX市人民法院审判大楼工程
现场跟踪审计工作总结
XX工程造价师事务所有限公司
20xx-06-25
受XX市人民法院委托,我跟踪审计小组于20xx年x月至20xx年x月参与XX市人民法院审判大楼工程的建设,对本工程施工建设进行全程跟踪审计工作,坚持独立、客观、公正的原则,科学严谨的进行计量工作和处理每一份月报、签证,并向建设单位提出合理化建议,本着实事求是的态度对发生的工程量及造价进行有效的控制。
一、工程概况及计价特征
1、工程概况:XX人民法院审判大楼工程,位于XX市黄山以东,长江路以北,资金来源:财政拨款。由XX市建筑研究设计院设计,建筑面积21641m2,建设总层数为五层,主体为现浇混疑土框架结构。由XX建筑安装工程公司中标施工,合同造价2578.94万元,合同工期510天,工程质量标准为合格。监理公司由XX监理有限公司负责实施。
1.1 工程进度完成情况:工程项目已全部完成,符合交付使用条件。
2、计价特征:本工程采用按实结算的合同方式,工程结算时工程量按实际发生的工程量计算,定额套用20xx年《江苏省建筑工程综合预算定额》及其补充定额和相关文件规定,材料价格按实际施工时的市场价计算,让利幅度按合同规定计算。
二、跟踪审计工作的主要工作
我们现场跟踪审计小组要做的主要工作是:
1. 记录施工时真实情况,重点核减工程量及工程价款。
2. 节约投资建设资金。
3. 做到监督和服务并举。
保证工程能顺利、健康、按时优质完成。
本工程现场跟踪审计主要审计点的确定:
经过我现场跟踪审计组成员对XX市人民法院审判大楼工程施工图纸的熟悉和讨论,在现场踏勘之后,并结合本工程的招投标文件、施工合同等内容,确定以下主要审计点:
(1)场地平整、碾压前原始标高的测量工作。
(2)重点关注圆顶球形屋面的施工工艺及人、材、机的实际消耗量。
(3)施工时期材料价格的波动情况,并收集相关原始依据。
(4)对围墙等无设计图纸工程项目的隐蔽工程及时真实的记录。
(5)认真核实工程量清单内工作内容是否与实际完成工作内容相同。
(6)变更、签证的复核确认
三、跟踪审计工作的主要成绩
1、现场跟踪审计组成员深入工地现场,参加工程例会,积极与业主和监理单位沟通,了解工程进度的总体情况,结合施工进度计划和本细则确定的现场跟踪审计点,制定分阶段的跟踪审核计划,并由审计组长复核后实施。
2、严格控制隐蔽工程和施工现场所发生的各种费用的签证,按照计价规范严格复核现场工程量签证的合理性,与定额计算规则是否发生冲突,并必须由甲方、项目管理负责人、监理和造价工程师现场共同认可,才能生效,保证了签证的正确性。对工程施工过程中发生的设计变更和现场签证进行核实,对工程量确认,对可能影响工程造价的变更事项提出审核意见和说明,为业主决策提供依据和参考意见。跟踪审计项目组在审计期间,共审核现场签证单215份,现场取证照片150余张,审核验工月报18份,核减施工进度款支付250.36万元。
3、在现场施工的同时,对隐蔽工程的一切数据均在下道工序施工前进行测量记录,并及时办好签证验收记录。
4、深入工地现场了解实际情况,对现场施工工艺和材料使用进行记录取证,大型会议中心的C35砼预制大型拱形屋面板的现场制作时,对地胎模、木模板、实际使用的人工、机械、材料以及吊装用
的机械设备型号等进行全过程测量记录,在结算时为业主提供了可靠的真实依据。同时对办公楼、食堂等在招标范围内没做的项目进行了汇总,为工程竣工结算审计提供依据。
5、 积极向建设单位提供合理化建议
跟踪审计项目组积极参加图纸会审,了解施工图纸变更情况。审核施工组织设计,结合工程项目的实际情况、机械装备情况、材料、运输及地质情况,对其中的主要施工方案进行经济技术分析,对一些施工进度、工艺、方案提出合理化建议,进一步优化施工组织设计。 经过对本工程的跟踪审计工作,我审计组已掌握了工程的具体情况。我们在审计工作中采用科学合理的方法,客观、公正的对工程造价进行全方位的监督和控制,并体现出了非常显著的效果。
XX工程造价师事务所有限公司
20xx.6.25
XXX县供销社联合社
二020xx年度审计总结
二020xx年,在区联社党委、理事会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围绕年初审计计划,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损失和浪费,为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目3个,审计单位16个,审计查出各类违纪违规使用资金7.8万元,以纠正7.8万元,提出审计建议5条,被采纳3条。现简要总结
一、开展年度经济效益审计
7月进行经济效益审计,由分管领导带队,区社审计科牵头,围绕各单位年初与区社签订的目标责任书内容,对所属基层社、直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点,采取“四查四看”的办法,即:查原始凭证,看是否真实合法;查各项收益,看是否有漏收;查帐簿帐表,看核算是否准确真实;查货币资金,看是否运用合理。通过经济效益审计,达到了促进企业加强经营管理,降低成本,提高管理水平,实现效益最大化的目的,同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据,使审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。
二、严格执行法人代表离任审计 多年来,我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对XXX供销社、XXX的法
人代表进行了离任审计。通过经济责任审计,不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩,促进企业加强和改善经营管理,保证社有资产保值增值的目的,同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。
三、开展专项审计和审计调查
结合实际,针对存在的问题,我们进行审计调查,开展专项审计。主要是社有资产和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理,限期追回资金3.6万元;发现不合理支出4.2万元,及时落实责任,为企业挽回不必要损失;对农资公司旺季结束,立即进行就地审计,发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限,建议公司人员全力以赴抓清欠。
一年来,我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩,但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量,还存在很大差距。今后,审计人员不断更新知识,提高专业素质,适应新形势的需要,努力把我社的审工作做得更好。
四、20xx年审计工作安排
供销社审计工作在总结以往经验的基础上,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,围绕供销社改革和发展的实际,以加强社属企业管理,提高经济效益为中心,坚持内部审计与社会审计相结合的原则,重点做好下列几项工作:
(一)提高认识,加强领导,注重内审工作基础建设,不断提高审
计人员素质。
(二)积极探索审计新规律,改进审计方法,提高审计工作质量。
(三)围绕供销社中心工作,有针对性地开展各项审计。
20xx年x月x日
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