内部质量体系审核报告
2012 年度第 1 次
编号: RR-QR-TQ-33-A/0
制表: 批准:
内部质量管理体系审核报告
编号:WZCXJZ/QR15-05
编制:
审批:
日期: 年 月
日
内部质量体系审核报告
1、审核目的
对公司现有质量体系作全面审核,确定质量体系实现质量目标的有效性,及时发现存在问题,采取纠正措施,使质量体系有效运行,符合标准和文件化程序规定,为第三方监督审核作准备。
2、审核范围
公司承建的工业与民用建筑施工程;
ISO9001标准所涉及的全部要素;
有关职能部门。
3、审核依据
GB/I9001-2000idtISO9001:2000
公司质量手册(A版);
公司质量体系程序(A版);
其他有关文件。
4、审核计划和时间
内审计划和时间
内审计划编号:2002-01
内审起止时间:20xx年1月21日1天
5、审核组织
本次审核由陈##任公司内审组组长,共组织了3名内审员按内审计划要求进行审核,审核组织人员均有资格的授权人员组成。
6、审核情况综述
本次内审是我公司按照ISO9001标准要求建立质量体系,自20xx年1月
21日体系运行以来的第二次全面内审。
审核组对公司经营处为期1天的审核,覆盖了ISO9002标准涉及的所有要素,所有要素职能部门和项目部。
本次内审共开出不合格报告2份,均为一般不合格项,不合格报告按要素分布情况详见“内部质量体系审核不合格项分布表”,从分布表上可以看出不存在区域性、系统性不合格。内审后,受审核方针对不合格项分析了产生不合格的原因,制订了纠正措施计划并组织实施。内审组对不合格项,对受审核方进行了跟踪验证,证明了纠正措施已有效执行。
从本次审核情况看,公司领导重视及广大员工对贯标工作思想统一,贯彻ISO9001标准已深入人心,公司的质量手册、质量体系程序及其他质量文件正在各部门、各项目部现场贯彻执行,公司质量体系的运行对实现质量目标是有效的。但在实施过程中,还存在一些问题,对质量体系文件要求的理解,以及实施效果方面还存在差异。特别是经营处,管理力量相对薄弱,受地理、环境影响较大,因此公司各有关部门要加强工作指导,经营处要加强联系配合工作,共同努力,使公司质量体系继续保持有效运行。
20xx年质量管理体系内部审核报告20xx年x月x日至4月x日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间…
附件质量管理体系内部审核报告20xx年度中国水利水电科学研究院二七年八月三十日1IWHRJLCX170620xx年内部审核报告第1…
内部质量体系审核报告编号JL82205审核目的对本公司质量体系的运行情况进行检查验证本公司质量体系的符合性及有效性审核时间20xx…
************有限责任公司质量管理体系内部审核报告编制:审批:二〇20xx年x月二十五日一审核目的评价质量管理体系运行的…
内部质量管理体系审核报告编号编制审批日期年月日内部质量体系审核报告1审核目的对公司现有质量体系作全面审核确定质量体系实现质量目标的…
广东XXXXXXXXX公司20xx年x月质量管理体系内部审核报告根据《广东省药品批发企业GSP认证现场检查项目表》(试行)的检查内…
20xx年年度质量管理体系内部评审报告根据《药品经营质量管理规范》第二章第八条:“企业应当定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变…
************有限责任公司质量管理体系内部审核报告编制:审批:二〇20xx年x月二十五日一审核目的评价质量管理体系运行的…
20xx年质量管理体系内部审核报告20xx年x月x日至4月x日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间…
管理体系内部审核报告不符合项分布续表注1表中带为严重不符合项不带为一般不符合项带为对应标准条款主要不符合项带为对应标准条款次要不符…