企业财务分析报告模板


附件5

财务分析报告(参考模版)

说明:该分析报告模版,仅供各企业参考使用,不作统一要求。分析报告的内容,请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对经营情况的分析和说明,财务经营指标可以简化。

年度情况整体说明,主要描述内容为:反映xx年度公司取得的经营业绩(比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平),实现营业收入    亿元,净利润    万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素,拟采取的主要措施,以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。(具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充,分析数据以“万元”为单位。)     

公司xx年度经营指标完成情况表

第一部分     xx年度公司财务概况

一、总况(合并报表)

(一)截至xx年末,公司资产总额    万元,负债总额万元,少数股东权益    万元,所有者权益万元;

(二)xx年度公司实现营业收入  万元,利润总额  万元,扣除所得税 万元和少数股东损益 万元,公司净利润  万元。

(三)xx年集团上缴国家各项税金共计  万元。

(四)xx年上缴院国科控股利润  万元。

(五)主要财务指标情况:

1、资产负债率  %;

2、流动比率  %;

3、总资产报酬率  %;

4、净资产收益率  %;

5、国有资产保值增值率  %

6、其他比率  %。

(六)合并数据说明

1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 家,与xx年度相比,增加(减少)了**********公司、*********公司 户。增加(减少)原因是:

2、由于会计政策的************方面发生了变化,由原来的***************变更为,导致合并报表发生较大变化,具体为:        。

第二部分   报告期内主要经营情况及财务状况分析

一、公司经营情况

截至报告期,按照公司各控股公司上报的报表数据合并,xx年度公司实现营业收入  万元,净利润  万元。

公司xx年度营业收入、净利润构成情况表

                                                    单位:万元

(一)公司本部经营情况

1、收入情况(大幅增长、减少、持平)

xx年度公司本部主营业务收入  万元,完成预算指标  %,同比增长(减少)  %。

1)xx年公司本部仍然以   业务(产品、项目)为主,共取得收入  万元,占全部收入  %,比上年度增加(减少)   万元。增加(减少)的主要原因是       。

2)xx年度公司本部第二大收入为  产品(项目),取得收入  万元,占全部收入的  %,比上年度增加(减少)   万元。增加(减少)的主要原因是    。

3)xx年度公司本部其他收入为      和   ,共取得收入   万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少)  万元;增加(减少)的主要原因是   。

2、成本情况

xx年度公司本部主营业务成本   万元,同比增长  %,与收入增长率相比高(低)  个百分点。成本增加(减少)的主要原因是     。(多因素分析法进行分析)

3、管理费用情况

xx年度公司本部管理费用支出  万元,比xx年增加(减少)  万元。主要原因是     。(多因素分析法进行分析)

4、财务费用情况

xx年财务费用   万元,比xx年度增加(减少) 万元,主要原因是  。

5、投资收益情况

1) xx年度公司投资收益  万元,主要构成情况为:

2) xx年度实际收到上交利润情况

持股企业上缴利润明细表 

6、纳税情况

说明:

7、现金流量情况

xx年度本部现金总流入xx万元,现金总流出xx万元,现金净流入xx万元。其中:经营活动的现金净流入xx万元,投资活动净流入xx万元,筹资活动现金净流出xx万元。

(二)控股公司经营情况

1*********公司

*********公司合并营业收入  万元,净利润  万元,分别完成预算指标的  %和  %。

原因分析:********公司销售收入持续稳定增加(减少),但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少),年度净利润同比有较大下降,加上     原因的影响,净利润同比减少了   万元。

2********有限责任公司

*********公司xx年进一步调整公司业务结构,突出重点发展   主业,经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。

全年销售收入  万元,比xx年增长   %,其中公司主营     类业务产品销售收入   万元,占总收入  %,同比增长  %。公司成本费用合计  万元,同比增长  %,低于收入增长率,比预算减少支出  万元;

公司经营净利润  万元,同比增长  %,超额完成年度预算的  %。

3**********有限公司

4**********有限公司

5**********股份公司

(三)公司财务状况

截至xx年末,公司合并报表资产总额   万元,负债总额  万元,少数股东权益  万元,所有者权益  万元。

公司财务状况比较表             单位:万元

1、资产总额比年初增加(减少)  万元,主要是流动资产净增加(减少)万元,其中存货增加(减少) 万元;应收款项增加(减少) 元,预付账款增加(减少) 万元,货币资金增加(减少) 万元、短期投资增加(减少) 元;长期投资增加(减少)  元,固定资产增加(减少)  元、无形资产增加(减少) 万元等。

2、负债总额比年初净增加(减少)  元,主要是预收账款增加(减少) 万元,其他应付款增加(减少) 万元和长短期借款增加(减少) 万元等。

公司资产、负债大量增加,主要受******公司报表的影响。*******公司xx年末资产总额比年初增加(减少) 元,其中:流动资产增加(减少) 万元、长期投资增加(减少) 万元。负债总额增加(减少)  万元,其中预收款增加(减少) 万元,其他应付款增加(减少)  万元,长短期借款增加(减少) 万元。

3、所有者权益比年初增加(减少)  万元,国有资产保值增值率为   %。

xx年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万元,外币报表折算差额、未确认投资损失等因素影响增加(减少)  万元,扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少) 万元和上缴xx利润  万元,公司所有者权益净增加  万元。

4、现金流量比年初增加(减少)  万元。其中经营性现金净流量     。

三、公司重要财务事项说明

(一)或有负债情况

      1、对外担保情况

公司本部对外担保情况表

金额单位:万元

2、诉讼情况

3、其他情况

(二)本年新增(减少)投资、股权转让、子公司清理情况

1、新增对****公司投资

2、股权转让工作

xx年  月  日公司以  万元转让持有********有限责任公司  %股权,扣除投资成本和历年累计增值,xx年计入股权转让收益  万元。

3、完成******公司清算工作

********有限责任公司成立于   年  月,注册资本  万元,公司投资  万元,占股  %。    年  月********公司股东会做出决定注销该公司,当即组成清算小组,对公司资产进行清算审计。

根据清算审计报告,对该公司截至xx年 月  日的剩余资产,按照各股东持股比例进行分配。xx年  月,公司实际清理收回货币资金  万元,固定资产       

万元;按照原始出资额  万元,扣除清理收回资金  万元及********公司   年月交回的费   万元,该项投资实际损失约  万元。

4********公司减资,股东相应股权减值

年  月,         对*********公司清产核资结果做出批复,********公司于xx年  月办理减资手续,注册资本由原   万元减至   万元,相应我公司  %股权的出资额减为  万元。

(三)应收款项追回情况

1、经董事会批准,   年  月公司以   原因借给********公司  万元。截至xx年  月,全部(部分)收回借款    万元,除本金外,xx年取得利息收入  万元。

2、应收账款收回情况

(四)基本建设情况

1、经股东会     年   月   日决定,在(地址)进行基本建设。该项目总概算为   万元,建筑面积    平方米。

2、该项目已经中科院(或地方  部门)于  年 月 日批准(文号)。该项目总概算为   万元,建筑面积    平方米。

3、该项目于 年  月 日取得了施工许可证,并于   年 月 日开工。目前项目今朝情况为:           。总投资额

(五)其他情况

四、年度报表审计情况

1、公司xx年度会计报表审计报告将由*********会计师事务所出具,

 

第二篇:供电企业财务分析报告模板

供电企业财务分析模板

1、资产状况

第一季度,总资产额万元,比上年增加万元,增幅。流动资产总额为万元,比上年增加万元,增幅%。固定资产原值为万元,比上年增加万元,增长%。

第一季度,负债总额万元,比上年增加负债额万元,增幅%。净资产总额万元,比上年增加万元,增幅%。资产负债率%,比上年同期%上升个百分点,资产负债率上升的主要原因是资产总额增加万元,负债总额比去年增加万元,资产增幅较大的原因是购置了固定资产,负债增幅较大的主要原因是质保金及部分工程款项未支付。平均净资产收益率为%,同比上升个百分点,上的主要原因本年一季度净利润比上年同期上升元,二是平均净资产比上年同期增加万元。

2、主营业务收入、成本及利润情况

实现销售收入万元,上年同期完成万元,同比增加万元,增加幅度为%。购电成本支出    万元,同比减少减少%。实现主营业务利润万元,同比减少%。成本完成情况如下表:

成本各项指标完成情况

                                         单位:万元

主要特点及原因分析

(1)电量线损对利润的影响

累计售电量较上年同期增加万千瓦时,由此增加利润万元,因购电量同比增加万千瓦时而减少利润    万元,因电量因素净增利润     万元。

 (2)电费收入情况

完成主营业务收入万元,完成年度计划的%,较上年同期增加万元

(3)购、售电价的影响

实现平均售电单价元/千千瓦时(含税),与上年同期相比上升元/千千瓦时,由此增加利润    万元。平均购电单价完成    元/千千瓦时(不含税),同比上升   元/千千瓦时,由此减少利润    万元。因电价因素增加利润     万元。

(4)成本支出的影响

完成固定成本万元,完成年度计划的%,与上年同期相比增加万元。

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