20xx年度内部审核计划
编制:万怡 审核:万晓鸿 批准:邓九蕃 日期:2005/12/1 日期:2005/12/1 日期:2005/12/1
20xx年度内部审核计划
编制:唐翠华 审核: 熊波 批准:熊峰 日期:2007/4/29
审 核 报 告
不合格报告
不合格项分布表
日期:2007-5-11 日期:2007-5-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通 知
各部门:
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果,确保公司质量方针和目标的实现,按照标准的要求以及公司贯标工作计划,经公司研究决定,成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核,请做好准备工作。
一、审核组成员:
组长:唐翠华
组员:夏辛生 邓斌 熊波
二、审核时间:
20xx年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技有限公司
20xx年5月1日
附:20xx年度内部审核计划
年度内部审核计划表
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