年度管理评审计划 编号:XXXXXXXX
20xx年度质量体系的管理评审计划
质量体系的管理评审报告
20xx年度管理评审会议记录
编号: 共 页 第 页
质量体系内部审核情况汇报
一、 概况
依据“评审准则”要求,本公司于20xx年3月17日至19日组织内审小组对本公司运行半年多的质量体系各部门及各要素进行一次全面内部审核,评审小组主要有洪瑞堂、许俊良、蔡智翔、林颖锵等成员组成,洪瑞堂担任组长,通过查、看和对照评审准则的方法,逐条地对照检查,确认首先是否有执行,是否有落实,是否建立了档案(记录)。以确保本次内部审核的真实、准确、可靠和适用。
二、 存在问题
1. 部分RT原始记录划改处无相关人员签字;
2. 新购XXQ-2505仪器未见购置申请单;
3. 试验室缺少温度计。
三、 纠正和预防措施
已按纠正和预防措施要求表及纠正和预防措施实施情况表执行。
四、 内审结果分析
通过本次内部审核,评审组一致认为,本公司的质量体系符合评审准则的要求和规定。经检查核实证明所有的程序规定是能够执行的,基本上适应检测工作的需求,内审中虽然发现还存在一些问题和缺陷,但通过分析和整改均能加以克服和完善。结合本公司多年来从事检测工作的经历及出具的记录和报告均为发生任何质量事故和检测安全事故。因此证明本公司检测工作质量和出
具的报告的公正性、科学性和准确性是有保证的。本公司新建立的质量体系的运行时正常和有效的。
福州特安泉检测技术有限公司 质量负责人:
20xx年6月6日
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