20xx年度管理评审计划

20##年度管理评审计划

评审目的:确保管理方针、目标、管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审方式:采用召开管理评审会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。

评审范围:公司三个体系+GB/T50430《规范》管理所覆盖的各要素运行情况和体系运行中来自各相关单位的信息。

评审地点:四楼会议室

评审时间:20##年10月29日(暂定,电话通知为准)

评审人员:管理评审会议由总经理主持,管理者代表协助,办公室、工程质保部、安全监察部共同组织,相关部门负责人参加。

评审内容:

1.      质量、环境、职业健康安全方针和目标(指标)、管理方案的实现情况;

2.      重要环境因素、重大危险源的控制情况;

3.      各施工项目的符合性及过程的业绩;

4.      顾客及相关方的有关反馈情况;参与和协商的结果;

5.      重大质量、环境、安全事故的处理情况,纠正和预防措施的实施情况;

6.      对管理体系产生影响的内、外部客观环境的变化情况(包括组织机构的调整、体制、业务范围的改变、法律法规的变化);

7.      以往管理评审的跟踪措施;

8.      特种设备的所有要求;

9.      资源(人、设备、基础设施)配置与使用符合性、充分性状况;

10.  管理体系审核结果和合规性评价结果;

11.  改进的建议。

评审输入的准备:

1.由工程质保部、安全监察部共同编制管理评审计划,经管理者代表批准后下发。

2.各部门准备本部门评审报告,并于20##年10月23日提交办公室,由办公室汇总形成管理评审的输入后上报管理者代表、总经理。

3.有关报告要求:报告中需提供相关统计数据;各部门报告的改进建议可涉及组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面;主要报告20##年1月至20##年9月的情况。各部门管理报告内容要求见下表;

4.由办公室负责管理评审记录并依据评审记录编制管理评审报告,经管理者代表审核,总经理批准后实施。

各部门管理评审输入信息内容

                       办公室工程质保部安监部

                        2012.10.15

 

第二篇:20xx年度质量管理评审计划和评审报告

管理评审计划

版次:A/O                 编号:KL/QS-Ⅲ-5.6-01

管理评审会议记录

编号:KLH/JL009-04

管理评审会议记录

编号:KLH/JL009-04

管理评审会议记录

编号:KLH/JL009-04

管理评审会议记录

编号:KLH/JL009-04

质量方针目标完成情况分析报告

一、质量方针为:

1、质量方针

求一丝不苟,守信誉一言九鼎,重客户一诺千金。

公司手册中明确了方针;制定了目标,通过这几年的实施,公司办公室组织员工进行了标准、体系文件的贯彻培训,并通过多种方式进行宣传,如开会、黑板报等形式。方针深入人心,并基本做到在各岗位的工作中加以落实。

二、质量目标:

1、产品一次交验合格率92%以上,发出产品合格率100%;

2、顾客满意度96%以上;

3、设备完好率96%以上;

4、完善质量体系,达到运行有效。

三、方针、目标的总体效果评价

1、方针体现了公司开展质量活动的意图和方向,正成为全体员工开展活动的行为指南,各部门及全体员工基本了解方针的含义,并贯彻在各自的工作中。

2、通过对顾客的调查了解,顾客对我公司的方针表示满意。

3、目标已经统计,并全面完成,表明公司质量控制是有效的、适宜。

四、改进的要示

在今后的活动中,各部门要进一步强化质量意识教育、加大方针、目标的宣传力度;确保公司管理体系持续、有效的运行,不断实现持续改进。

办公室

20##年4月20日

产品质量分析报告

一、公司按标准,建立了质量管理体系以来,质检按照标准、产品行业标准的要求进行原材料、产成品的检验,通过这几年的运行产品质量能够达到质量目标的要求。

二、产品实物质量分析

          进货验证报告       15份            合格率   100%

          过程产品检验报告   89份            合格率   100%

          成品检验报告       89份            合格率   100%

        从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。

三、评论结论:本公司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。

四、几点建议:

1.   不断强化检验员的工作职责,充实检验人员,培训提高检验人员的业务水平。

2.   加强质量责任的考核,以促进检验人员质量意识的提高,进一步把好产品质量关。

3.   强化过程的专检工作,确保工序质量满足产品质量目标。

        

                                                               质检部

                                                          20##年04月20日

顾客满意度分析报告

  

     为了实现公司的质量方针和质量目标,确保顾客的期望和满意度得到确定,以最好的质量和最高的效率为顾客服务,销售部共发出了《顾客满意度调查表》12份,现已回收7份回收率达到58.33%,现将《顾客满意度调查表》中的顾客对各项目的满意度汇总统计如下:

综上统计共28页,其中顾客满意项20项,一般8项,不满意0项。

顾客满意度计算:

Mi=(1∑Ai+0.8∑Bi+0.5∑Ci+0∑Di/N)*100%

产品质量满意度=(7*1+0*0.8+0*0)/7*100%=100%

服务质量满意度=(2*1+5*0.8+0*0)/7*100%=85.71%

价格满意度=(7*1+0*0.8+0+0*0)/7*100%=100%

交货期满意度=(7*1+0*0.8+0+0*0)/7*100%=100%

M=∑M....n/n

顾客满意度  M=(100%+85.71%+100%+100%)/4=96.43%

顾客满意率以达到96.43%,超过公司制定的96%的质量目标要求。

现将“一般满意”项作为存在的问题进行统计列表如下:

顾客的满意主要集中在:与公司的服务质量的问题。以下对此方面问题进行分析:

1.       服务质量:

从顾客反馈的意见看,公司的服务质量主要存在两个问题:

(1)       以往,公司与客户的沟通只要采用电话和传真进行,部分沟通的内容有时不能完全的表达,除了顾客要求,上门服务比较少。

(2)       除了顾客电话反映问题外,公司主动与顾客的沟通较少。

综上所述,今后要注意解决的几个问题如下:

1、    除销售部外,还应增加技术部与顾客沟通途径,必要时及时上门服务。

2、    对顾客提出的问题,应及时反馈给相关部门和人员,以及时组织解决,对重要信息的传递应形成记录。

                                                        山东科力华电磁设备有限公司

                                                                销售部

                                                               20##、4、20

体系运行报告

      自体系运行以来,企业的方针和目标均已实现,管理体系过程的实施基本符合企业内部管理体系文件的要求,体系文件基本符合管理标准的要求,企业的产品是按标准进行生产加工的,产品实现过程有效,所有产品均未发生质量事故,顾客对产品较为满意,企业对顾客进行过调查,对质量、售后服务、交货期等都很满意。企业的资源配置基本体系运行和产品实现的需要。

      自从体系运行以来,企业所有职工的质量环境意识有所提高,管理体系的组织结构进一步得到完善,目标、方针已贯彻到每一个人,各级人员的职责明确,权限得到进一步明确,管理体系内部各相关过程得到进一步保障,促进了体系的良好运行。

       在体系运行过程中,企业内部每年进行一次内审,从内审情况看,也暴露了企业体系在运行过程中的不足,比如对标准及企业管理体系文件贯彻力度不够;对方针、目标的内在含义理解不深;对原料的控制不够;对不合格品的控制不规范等。

       综上所述,本企业的管理体系运行期间,效果还是明显的,相信通过全体职工的努力,通过不断的持续改进,企业的管理体系会越来越完善。

                                                       

                                                                       办公室         

                                                                 20##-04-20

   

办公室管理体系运行报告

           自管理体系运行以来,本部门制定了一系列管理规章制度,根据公司的质量方针和目标,办公室进行了以下工作。

一、对现有文件的评价、整理,建立了有效文件清单。严格控制文件发放,做到及时传达到位,确保现场得到有效版本,为生产服务,提高了产品质量。

二、全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的生产能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理,并进行了识别,建立了公司的法律法规清单,确保公司依法生产和管理。

三、组织员工培训。我们针对体系的建立,编制了20##年度培训计划,并及时组织培训,达到了培训的目的。

四、积极组织内部审核工作,自查自纠,查找不足,持续改进,很好的完成了20##年度内部审核工作。

总之,自公司管理体系运行以来,使我部门的管理有了较大的提高,职责更加明确,管理更加规范有序,但我们还存在很多不足,对标准的理解深度不够,有待进一步学习。

                                                                                                                                办公室

                                                                                 20##-04-20

销售部管理体系运行报告

自管理体系运行以来,本部门制定了一系列管理规章制度,根据公司的方针和目标,营销部进行了一下工作。

一、对顾客要求进行了评审,确保不盲目生产,减少风险,降低成本,确保价格合理,生产力量满足项目要求。

二、及时进行产品质量回访和顾客满意度调查,确保了顾客满意。

三、在合同签订前后及时进行了与顾客的沟通,确保顾客满意。

四、在生产过程中针对的反馈,做好了预工作,及时解决各种争端,消除误解,解决好设计变更及索陪工作。

总之,自公司管理体系运行以来,使我部门的管理有了较大的提高,职责更加明确,管理更加规范有序,但我们还存在很多不足,对标准的理解深度不够,有待进一步学习。

                                                            销售部         

                                                                                                                             20##-04-20

                

生产部管理体系运行情况总结

生产部严格按照标准和公司程序文件要求运行,产品质量形式大好,未发生质量事故,更未发生因质量问题遭客户的投诉事件。现将生产部的运行情况总结如下:

一、生产部人力资源充足,均为经过培训合格上岗的专业人员,技术力量雄厚。时间证明,生产部的人力资源配置是适当的、充分的。

二、生产部针对公司的方针、目标,结合实际制定了本部门的质量目标。生产部为了实现各项目标,结合项目管理的实际进行了目标分解,到目前为止,各项目标指标均在受控范围之内。

三、抓好文件和资料管理,完善并做好各项记录。

生产部安排专人负责文件和资料管理,并及时收集做好了各种记录,为参评文明工地奠定了基础。

四、积极组织学习新的程序文件和标准

五、抓好运行控制,层层把关,确保管理体系的有效运行

生产部为实现最终的管理目标,按照程序文件和管理方案的要求,层层把关,狠抓落实,使质量保证体系有效 ,从而保证了管理体系在的有效运行。

六、存在不足

1、对标准的理解不透,概念不清,有待进一步学习提高;

       2、贯彻工作和实际运行有差距,二者结合不够,存在两张皮现象。

七、对公司体系运行的建议

     1、加强培训教育,深入学习标准,让员工充分理解标准和程序文件。

总之,生产部在新的整个管理体系运行中有成绩,也有不足,我们将加强学习,狠抓落实,持续前进,稳步提高,以管理体系的有效进行来确保管管理目标的实现。

                                                          生产部

                                                           20##-4-20

                

内部质量体系审核报告

单位:                   版本:A/0      编号:KL/QS-Ⅲ-8.2-05          第1页   共2页

内部质量体系审核报告

单位:                 版本:A/0      编号:KL/QS-Ⅲ-8.2-05         第2页   共2页

管理评审报告

(共2页  第1页)                版本:A/0      编号:KL/QS-Ⅲ-5.6-05   

管理评审报告

(共2页  第2页)                版本:A/0      编号:KL/QS-Ⅲ-5.6-05   

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