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年度内审计划
编制: 审核: 批准: 时间: 时间: 时间:
审核实施计划
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1. 审核目的:通过审核,了解质量体系各要素在各部门的实施情况以及实施效果是否达到了所规定的要求,以便及时发现问题、纠正问题,确保公司质量体系有效运行并不断完善,从而实现公司质量目标。
2. 审核依据:GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008
本公司质量手册、程序文件
相关法律法规、技术标准
3.审核覆盖产品:公司生产许可的750kV输电线路铁塔、输变电钢管结构塔及各类钢结构。
4. 审核时间:20xx年3月21日至20xx年3月25日
5. 审核组人员及分组:审核组组长:范永刚
A组:范永刚、金李佳、 周凤新、谢熹 (薛亚兵观察员) B组:周卫忠、吴健、周建东、邹斌、李剑 (李卫中观察员)
C组:黄荣新、陶建丰、戴夏斌、虞磊磊、陶钧(陈中华观察员)
6. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
7.审核报告及发放范围:审核报告将于20xx年3月31日前发布,发放范围:总经理、管理者代表、副总经理、各部门、各分厂、各车间负责人和审核员。
审核实施计划
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8. 审核安排:
编制: 审核: 批准:
时间: 时间: 时间: 内部管理体系审核报告
质量管理体系
______年度内审实施计划
编号: 8.2.2b 一、 审核目的:评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性迎接外部审
核
二、 审核依据:国军标体系GJB9001B-2009 标准,公司质量手册、程序文件及
管理规定及企业体系文件
三、 审核方法:现场审核
四、 审核范围:公司所有相关部门,质量技术部 财务部 行政部 生产经
营部
五、 审核时间:20xx年11月20日