年 度 审 核 计 划
1 目的
通过质量管理体系内部审核、管理评审,检查与评价公司质量管理体系运行的符合性和有效性,寻找质量管理体系改进的机会,持续改进。
2 范围
质量管理体系审核:覆盖所有产品、过程、部门与场所。
过程审核:产品开发和生产的过程。
产品审核:各线产品。
管理评审:本组织质量管理体系。
3 审核准则
3.1 ISO/TS16949:2009标准
3.2 公司质量体系文件
3.3 适用的法律法规
3.4 顾客的特殊要求
4 审核范围、审核目的、审核频次/ 时间策划
4.1 根据ISO/TS16949:2009标准及《内部审核管理程序》、《管理评审程序》要求,组织一次质量管理体系审核;对产品的生产过程进行一次过程审核;每2月对产品进行一次产品审核(覆盖到不同类型、客户群);组织一次管理评审。
4.2 详细计划
编制: 审核:
20xx年供应商审核计划
编号:MO-SQA-01
XX资产公司年度内部审计工作计划XXX公司按照《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规…
XXXXXX有限公司二00六年度审计计划1导言220xx年度内部审计工作目标3年度审计项目说明4审计资源分配5后续审计的必要安排6…
XXXXXX有限公司内控审计部年度计划20xx提纲引言1内部审计对企业的作用2内部审计部的主要职能3内部审计的范围4内部审计的工作…
20xx年度内部审计工作计划一集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础以经营业绩审计为中心同时开展经济效益审计经济责任审计基建…
秦皇岛超凡彩印有限公司年度内审计划编号SQ82101A01编制时间审核时间批准时间秦皇岛超凡彩印有限公司审核实施计划编号SQ821…
20xx年度内部审计工作计划一集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础以经营业绩审计为中心同时开展经济效益审计经济责任审计基建…
深圳市XX集团股份有限公司20xx年度审计工作计划20xx0119162124转载一集团公司内部审计工作总体思路1今后5年公司审计…
宁波吉腾电器科技有限公司QJT21401年度内审计划编制批准日期宁波吉腾电器科技有限公司QJT21402内部质量审核实施计划编制人…
深圳市XX集团股份有限公司20xx年度审计工作计划一集团公司内部审计工作总体思路1今后5年公司审计工作的总体目标是由传统的财务收支…