管理当局声明书验资(中文)

管理当局声明书

务所有限公司:

根据你所 注册会计师,依据审计和验资业务规定所提出的要求,现声明如下:

一、我单位 年 月 日会计报表系按《企业会计准则》及《 会计制度》的规

定编制的,会计报表真实性、合法性、完整性由我单位管理当局负责。

二、财务会计资料愿全部提供给注册会计师审查。

三、注册会计师要求提供的有关股东大会及董事会或企业其他高层领导会议的会议记录愿全

部提供给注册会计师查阅。

四、我单位本年度内的所有交易事项或其他经济活动均已入账。

五、关联公司交易的有关资料已提交注册会计师审查。

六、期后事项均愿向注册会计师提供,重大的期后会计事项均已在会计报表中作相应调整或

披露。

七、对注册会计师在审计过程中提出的所有重大调整事项已作调整。

八、无违法、违纪、舞弊现象。

九、无蓄意歪曲或掩饰会计报表各项目的金额或分类情况。

十、无重大的不确定事项。

十一、验资业务结束后,我们保证按规定期限建账核算。

十二、实物和无形资产及净资产入资,我们保证按规定期限办理财产转移手续。

十三、前期入资已全部到位,没有抽回注册资金。

十四、其他须作声明的事项。

设立入资及累计入资金额范围内无不实金额存在。若有不实现象,事务所及注册会计师不承担赔偿责任。

(公章) 管理当局主要负责人:

 

第二篇:管理当局声明书

管理当局声明书

(清产核资专项财务审计用)

索引号: ___________________会计师事务所:

_____________________公司已委托贵所对本公司截止至_____年___月___日的清产核资进行审计,并出具专项审计报告书。为了表示对贵所审核工作的理解、支持和充分合作,谨就有关情况声明如下:

1、本公司依据国务院国有资产监督管理委员会清产核资相关政策规定,将本公司总部及所属全部的子公司纳入清产核资范围,参加清产核资单位明细如下:

(1) 本公司总部

(2) 具有独立法人资格的下属子公司(户数:____户):

(3) 下属事业单位(户数:____户):

(4) 境外子公司(户数:____户):

2、本公司已按国务院国有资产监督管理委员会清产核资相关政策规定,认真进行账务处理和资产清查工作、编制了截至______年___月___日的清产核资报表及清产核资基础表、并对其中除“中介机构审核数”以外的各项数字的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、本公司已提供依照《企业会计准则》和有关财务制度的规定编制的_______年度决算会计报表,对______年度未纳入汇总合并范围而纳入本次清产核资范围的下属单位独提供了______年度会计报表,上述会计报表的编制基础与上年度保持一致,本公司管理当局对其真实性、合法性和完整性承担责任。

4、公司对所有的申报损失证据资料、财务及会计记录等有关的资料的真实性、合法性承担责任。

5、本公司已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关的资料,本公司内部单位及集团内部单位债权、债务均已进行核对清理,并正确填入清产核资基础表。对重大的内部交易事项已告知贵所,并在编制合并清产核资报表时予以抵销。

6、本公司所有交易事项皆已入账,不存在财务报表与账簿间的会计差错。

7、截至本次清产核资审计报告报出日,本公司所有期后事项业已全部提供。

8、本公司确信:

(1)

(2)

(3)

事项。

(4) 没有发现管理人员或其他员工舞敝的情况。

9、本公司已对有关抵押、担保、涉诉等或有事项进行清理,截至_____年___月___日已确认的事项已全部反映在清产核资报表及基础表中。

10、本公司负责人对本公司提供的会计资料以及申报的清产核资工作结果的真实性、完整性承担责任。

财务负责人(签章):

法定代表人及清产核资领导小组负责人

(签章):

单位公章:

年 月 日 清产核资单位范围没有遗漏。 没有任何未被清查的账外账。 没有任何违反国家法律、法规或合同的规定而需要调整或披露的

_______________________会计师事务所有限公司

管理当局声明书

会计系统调查问卷(一)

受访人:

管理当局声明书

_______________________会计师事务所有限公司

管理当局声明书

会计系统调查问卷(二)

受访人:

管理当局声明书

重大设备报废、损毁鉴定表

车辆技术鉴定表

索引号: 单位名称: 技术鉴定日: 年 月 日

管理当局声明书

技术鉴定人员签字: 设备管理人员签字:

重大设备报废、损毁鉴定表

机器设备技术鉴定表

索引号: 单位名称: 技术鉴定日: 年 月 日

管理当局声明书

技术鉴定人员签字: 设备管理人员签字:

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