XXXXXXXXX公司
过程审核实施计划
编 号:JL-8.2.2.2-01 序 号:09-01
1. 审核目的: 检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力
2. 审核依据:程序文件,技术标准、工艺文件、作业指导书、检验规程、操作规程、顾客要求
3. 审核范围:汽车用金属冲压件产品开发过程中和批量生产过程中的过程审核
4. 审核时间:XXXXXX
5. 现场审核期间请被审核部门有关人员参加下列活动
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内部审核实施计划
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内部审核实施计划
表单编号: QR-822-02
一、审核目的:检查本公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准,且是否有效运行。
二、审核依据:
1) ISO9001:2008《质量管理体系 要求》;
2) 质量手册;
3) 程序文件;
4) 相关文件(法律法规或合同)
5) 作业指导书;
三、审核范围:质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门;;
四、审核日期:20##年03月 20 日
五、审核组成员:
审核组组长:蒋定群
审核小组组员: 蒋定群(管代、业务部、采购部)、林友香(制造部)、莫芬(品管科)、 陈小君(文员)
六、审核日程安排:
七、注意事项:
1. 请受审核部门负责人确认此计划;
2. 内审员不应审核自已部门工作,确保审核过程的客观性和公正性;
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拟制:谭建飞 日期:2010.7.20 ; 批准:范兆军 日期: 2010.7.20
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XX服饰有限公司
20##年度审核工作计划
XK/JL16-01
注:表中“△”和“▲”分别表示有计划安排和已经实施审核的项目。
XX服饰有限公司
审核计划表
XK/JL16-02 编号:
审核小组组长: 某某 管理者代表: 某某
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