篇一 :三公经费自查报告范文(六份六个单位)

三公经费自查报告范文一:

据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[20xx]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我局对20xx年x月以来的“三公经费”使用情况及20xx年x月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:

一、加强领导

我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。

二、狠抓落实,严控各项经费支出

1、公款出国(境)费

今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

2、公务用车费

我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年,公务用车费为20981.37元,比去年同期下降了66%。

3、公务接待费用

我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为12222元,比去年同期下降了81%。

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篇二 :三公经费自查报告

三公经费自查报告(一)

据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[20xx]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施》要求,我局对20xx年x月以来的“三公经费”使用情况及20xx年x月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:

一、加强领导

我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。

二、狠抓落实,严控各项经费支出

1、公款出国(境)费

今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

2、公务用车费

我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年,公务用车费为20981.37元,比去年同期下降了66%。

3、公务接待费用

我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为12222元,比去年同期下降了81%。

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篇三 :局 三公经费自查报告

××局三公经费自查报告

根据省财政厅《关于开展“三公经费”支出情况专项检查的通知》(财行[20xx]893号),以及区委区政府关于加强“三公经费”管理的有关要求,信访局对20xx年1-6月份“三公经费”支出情况开展了自查,现将自查情况报告如下:

一、加强领导

我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,×同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。

二、狠抓落实,严控各项经费支出

1、公款出国(境)费

今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

2、公务用车费

我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在指定地点的规定。今年上半年,公务用车费为×万元,比去年同期减少了30%。

3、公务接待费用

我局的公务接待严格执行公务接待管理规定,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为×万元,比

去年同期减少了30%。

三、完善监管,防控共建长效机制

根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,研究制定了九项强化措施。

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篇四 :芦花乡中心学财务自查报告20xx

芦花乡中心学校

开展财经纪律专项检查工作自查报告

为严肃财经纪律,规范财经行为,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率。由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

1.会计机构及岗位设置及会计印鉴管理情况:没有独立会计机构,没有配备专业会计人员都是兼职(叫报账员),无出纳员,档案保管和收入费用、帐目登记工作由报账员兼管,报账员没有会计从业资格,没有会计印鉴及支票开支。

2.会计制度的建立票据管理情况:我校财务管理制度健全,票据按年度及时申请、缴销;不存在收取税(费)不按规定开票、开具假#5@p或自制票据或使用假#5@p报账等现象,并制定了《固定资产管理制度》、《报账员管理制度》、《现金管理制度》、《财务管理制度》等制度,做到制度规范、齐全。

3.会计凭证的合法合规性:每一份原始凭证内容完整、真实,有经办人、理财小组审核人、审批人等相关人员签字盖章、手续齐备、摘要清楚、附件张数与原始凭证相符,两张以上的同类凭证汇总粘贴。按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

4.学校财务管理情况:学校收入主要是财政拨款,及时上缴各项非税收入,严格执行“收支两条线”管理规定,不存在私存、私设“小金库”及“账外账”等违规行为,不存在虚报项目、虚报冒领财政资金吃空饷的现象,不存在审批程序不规范的问题,不存在超范围、超标准、超预算支出及滥发津补贴的问题,不存在擅自设立收费项目乱收费或各类代收费项目、捐赠收入不按要求上缴及隐瞒收入的问题。

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篇五 :张家口市xxx房地产开发有限责任公司三公经费自查报告

张家口市天晟房地产开发有限责任公司三公经费自查报告 根据省、市纪委通知及住建局、集团党委要求,我公司对公务活动中涉及的“三公”经费有关情况汇报如下:

一、加强领导

我公司成立了以任有富为组长、其他班子成员为副组长、各部门科长为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,杨昭环同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。

二、狠抓落实,严控各项经费支出

1、公款出国(境)费

2012-20xx年我公司没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

2、公务用车费

我公司对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。2012-20xx年,公务用车费严格管控在合理范围内。

3、公务接待费用

我公司的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,2012-20xx年公务接待费成逐年递减趋势,且均不超出管控范围。

三、完善监管,防控共建长效机制

根据自查结果,我公司严格“三公”支出管理,提出了六项强化措施。

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篇六 :20xx年公务卡运行情况浅析新

20xx年公务卡管理运行情况浅析

公务卡管理是对财政支付业务中现金管理工作的进一步规范,是深化国库集中支付改革的重要措施,近年来晋城市财政局从规范财政财务管理,规范公务卡管理出发,针对个人公务卡开卡率、使用率低的问题,出台多项措施积极推进公务卡使用, 20xx年公务卡使用情况较上年有较大提高,但通过公务卡管理系统办理还款业务还是偏低,现就20xx年公务卡使用情况及造成使用效果差的成因分析如下:

一、公务卡推广使用情况

20xx年,预算单位报支现金16244笔,金额1.49亿元,占预算单位支出的4.9%,与上年同期报支现金笔数16383笔,支付金额1.55亿元相比基本上持平;公务卡消费支出5924笔,金额2045万元,与上年同期公务卡报支笔数2929笔,支付金额962万元相比分别提高了102.25%、112.58%;公务卡消费支出仅占当年现金支出的13.72%。

使用公务卡报支的预算单位有188个,国库集中支付办理还款业务的有1442人,而从公务卡管理系统中统计看,市直预算单位共172个单位办理公务卡4191张,使用的94个单位,只有410张公务卡在用,仅占到办卡数量的9.78%,公务卡消费支出1560笔,金额421万元,通过公务卡管理系统还款的笔数和金额分别占全年公务卡还款笔数和金额的26.3%和20.59%。

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篇七 :预算执行情况自查报告

预算执行情况自查报告

富强中心校

二○20xx年x月二十八日

预算执行情况自查报告

为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严肃财经纪律,规范预算执行情况,深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》,促进教育事业持续健康发展,依据财政局《关于开展20xx年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神,现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下:

一、自查时间:5月x日—5月x日

二、自查工作领导小组

组长:刘恩明

组员:王晓丽 杜静

三、自查内容:

1.根据绥财发【20xx】11号文件。

2.我校收入预算管理编报口径完整科学。

3.我校日常公用经费使用合理,接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4.上半年我校无采购预算。

5.“三公”经费,我校能够按支出执行。

6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。 在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,

全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,进一步规范财务预算管理,完善财务工作。

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篇八 :自查总结报告

临海高等级公路如东段第三合同段

(K39+700~K48+100

自查总结报告

自查总结报告

中铁上海工程局第二工程有限公司 临海高等级公路如东段三标项目经理部

二O一一年八月二十日

工程建设领域突出问题及“小金库”专项治理

自查总结报告

根据中铁上海工程局有限公司《关于开展工程建设领域突出问题及“小金库”专项治理自查工作的通知》(中铁上海监[2011]265号文件)要求,我项目部党委迅速安排部署,于20xx年8月3日至20xx年8月20日认真开展了工程建设领域突出问题专项治理工作和“小金库”专项清理工作。取得了一些成绩,也存在一些问题,未发现私设“小金库”现象。现就自查自纠情况汇报如下:

一、工程建设领域突出问题专项治理自查情况

1、项目基本情况

本项目是江苏临海高等级公路如东段三标公路工程,路线全长8.4 km。其中路基7.785km,桥梁614.4m。主要构筑物为大桥1座,小桥2座,涵洞20道,总造价约1.3亿。本项目地方政府代表是如东县交通运输局,投资建设方是中铁南通投资建设管理有限公司,设计单位是无锡市交通规划设计院,监理单位是江苏燕宁工程咨询有限公司,总承包单位是中国中铁临海高等级公路如东段BT工程总包项目经理部。

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