内审总结报告

东莞奥得时精密电子有限公司

内部审核总结报告

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作成日:20xx年6月27日

 

第二篇:20xx0418 内审总结报告

7.4资源管理方面:本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、

组装等产品实现过程所需要的各种设备,并保持适当的维护,能满足目前产品加工制造的基本要求,各类人员也能满足相关工作的能力要求。

7.5产品实现方面:本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动,对

顾客要求进行了识别与控制,在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁,管理有序,员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够达到产品技术标准规定的要求,满足了顾客要求。

7.6测量、分析和改进方面:本公司对产品的监视和测量工作比较重视,

产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真,符合有关技术规程要求,产品质量满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制,加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用,加强对顾客满意信息的监视和测量,以及持续改进的实施。

7.7通过对本公司质量体系要素、场所和活动为期三天的内审,公司QMS

在审核范围内基本符合审核准则并得到实施﹐已初步具有防止不

合格满足顾客要求与法律法规能力﹐已初步具有持续改进的机制。但由于内审是一种抽样性的检查,可能仍有许多不符合项未能发

现,因此要求各部门主管要认真学习文件,领会文件的精神,培圳本部门员工,使人人都能以质量体系文件规定作为工作的准绳,从而

使质量体系有效的运行,及时发现问题,采取纠正和预防措施,使体系不断完善,不断改进。

8.结论:质量管理体系运行基本有效,满足质量管理体系标准的要求,

产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。

9. 内部审核总结报告分发各部门主管,副本呈陈董事总经理。

审核组长: 劉進發 管理代表: ______________

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