质量管理体系内部审核报告

内部质量管理体系审核报告

              NOZBS2015111

內部質量管理體系審核報告

 

第二篇:20xx03计算机质量管理体系内部审核报告

通    知

公司内审小组成员:

根据《药品经营质量管理规范》(2012版)及公司质量管理制度的规定,结合本公司实际经营状况,兹决定对公司升级计算机系统对经营管理和质量管理体系的影响情况进行内部评审,具体安排如下:

一、  评审时间:20##年4月25日

二、  评审地点:公司四楼会议室;

三、  评审内容:

1、升级计算机系统对经营管理和质量管理体系的影响;

四、  评审依据:《药品经营质量管理规范》(2012版)和公司质量管理制度;

五、  参加评审人员:吴智坚、王志强、黄少雄、颜建清、徐晖、章永平、刘天府

六、  评审办法:根据评审依据,由质管部制定“永春县医药公司新版GSP计算机系统评审表”,由评审人员对各部门使用新计算机系统对经营管理和质量管理体系的影响,并如实记录。

七、  评审结果处理:对在此次评审中做得比较好的方面要积极肯定并努力坚持,对在评审中出现的问题,评审小组应进行批评并下发“整改通知”,必须要求整改到位,对整改不到位的可以进行包括批评教育直至罚款等处罚措施。

特此通知!

永春县医药公司

20##年4月20日

质量管理体系内部专项审核报告

[201403]

(20##年度)

永春县医药公司

20##-4-31


20##年度内部审核报告

第1页 共3页


第2页 共3页


第3页 共3页


问题改进和措施跟踪记录

编号:20140301                                           时间:20##-4-26

说明:本表一式三份,由实施部门实施后反馈到下列改进任务部门和分管领导各一份,自留一份。

问题改进和措施跟踪记录

编号:20140302                                          时间:20##-4-26

说明:本表一式三份,由实施部门实施后反馈到下列改进任务部门和分管领导各一份,自留一份。

问题改进和措施跟踪记录

编号:20140303                                        时间:20##-4-26

说明:本表一式三份,由实施部门实施后反馈到下列改进任务部门和分管领导各一份,自留一份。

问题改进和措施跟踪记录

编号:20140304                                       时间:20##-4-26

说明:本表一式三份,由实施部门实施后反馈到下列改进任务部门和分管领导各一份,自留一份

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