关于执行工资政策和制度的自查报告

关于严肃组织人事纪律、

执行工资政策和工资制度情况的

自查报告

县人社局:

根据中共××县委组织部、××县人力资源和社会保障局《关于转发省委组织部、省人社厅<关于严肃组织人事纪律加强工资管理的通知>的通知》(××字[2012]5号)文件精神,我单位积极开展了自查自纠活动,现将自查情况汇报如下:

一、领导重视

在接到中共××县委组织部和县人社局(××字

[2012]5号)《关于转发省委组织部、省人社厅<关于严肃组织人事纪律加强工资管理的通知>的通知》后,我中心领导高度重视,立即抽调相关人员组成工作组,以××副主任为组长,××副主任为副组长,分管财务、人事为成员的工作领导小组,负责对在编人员违反××字[2012]5号文件规定的情况进行全面自查。

二、精心组织

组织干部职工共同认真学习了省委组织部和省人社厅《关于严肃组织人事纪律加强工资管理的的通知》(晋人社

厅发[2012]50号)、中共××县委组织部和县人社局《关于转发省委组织部、省人社厅<关于严肃组织人事纪律加强工资管理的通知>的通知》(××字[2012]5号)文件精神,保证了清查工作的科学发展。

三、全面排查

按照文件要求,我中心自查领导小组对我单位职工在组织人事纪律、执行工资政策和工资制度情况进行了全面自查。

我们重点对已调离原单位,在原单位领取工资或者在调入、调出单位重复领取工资的;在编不在岗、偶尔来上班、上自由班的、擅自离岗经商办企业或者从事其他工作仍在原单位领取工资的;借虚假学习之名、行不上班的;无病当病、小病当大病、借虚假生病之名、行不上班的;在职、离退休人员死亡,仍然领取工资补贴、养老保险金的;遗属补助对象已到政策规定年龄或已死亡仍然领取补助的;到龄未按规定办理退休手续,仍按在职人员领取工资补贴的;独生子女超政策规定年龄或违反计划生育政策,仍然领取独生子女补助的;不在特定工作岗位工作,违反规定领取特殊岗位、艰苦岗位等补贴的;违反规定录用,顶名顶岗占编领取工资补贴的;采取其他不正当手段,虚报冒领工资补贴的情况逐人逐项进行了清查。

经过自查,我中心未发现职工违反人事组织纪律、工资政策和制度规定领取工资补贴的情况。但在今后的工作中,我们也不丝毫懈怠,要做到持续改进常抓不懈。

二○一二年六月二十五日

 

第二篇:关于开展制度执行年自查工作的报告

关于开展内控和案防制度

执行年自查分析报告

为了切实加强我辖农村信用社内控管理,建立健全内控制度,提高内控和案防制度执行力。根据XXX《关于开展全区农村信用社“内控和案防制度执行年”活动的通知》(内农信函[2010] 336号)文件精神,我社及时成立工作组,采取突击检查的方式,于20xx年7月 12日至21日,历时10天,对全辖各网点的内控和案防制度执行情况进行了全面自查,检查面达100%。现将自查工作情况汇报如下。

一、检查情况

检查组对全辖16个信用社、部的内控和案防制度执行情况进行了全面检查, 重点检查了案件防控体系建设情况、内部管理制度健全落实情况及四项制度、会计委派制、内外对帐制度、柜员管理、金库尾箱、印鉴密押、重空管理、监控录像、安全保卫等制度的执行情况。

(一)案件防控体系建设情况

1、我联社成立了由理事长任组长、联社其他班子成员、各部室负责人为成员的内控和案防制度执行年活动领导小组,工作职责明确,并坚持“一把手”负总责,亲自抓,确保了工作有效开展。

2、联社同信用社签订了综合管理责任状,联社与全体职工签订了经济联保责任状,有案件防控体系专题会议记录,认真执行了案件防控体系的具体实施意见,能够按照监

管部门和XXX要求,开展了案件防控行动。

3、认真贯彻落实了银监会防范操作风险“十三条”意见、十项措施、“十个联动”、“六个重点环节”等内容,做到了全员熟知。

4、每季度开展一次案件防控检查,均有检查工作记录、报告、总结及整改意见。

5、按照联社的排查制度及日常行为考核制度,每月对职工进行一次风险排查活动,从而进一步规范了员工的日常行为,并将排查情况记录在案。

(二)内部管理制度健全落实情况

1、规章制度较健全,联社自统一社人社以来,结合XXX出台的各项等内控和案防制度,近期对联社20xx年以来的出台的76个制度办法进行了修订,并重新装订成册印发到每个网点。该部分制度基本覆盖了各项业务品种、岗位和环节,并能相互制约。

2、通过例会学习等形式,经常对员工进行规章制度教育,使每位员工都能熟知自己的岗位职责和相关规定,并且都能严格执行各项规章制度。

3、经常对员工进行监督和排查,没有发现员工有违规情况。

(三)内控和案防制度执行情况检查

1、对“四项制度”落实情况检查。经检查,我社共有重要岗位人员200名,他们能够遵纪守法,爱岗敬业,未见违规违纪苗头;联社对“四项制度”能够全面贯彻落实,今

年以来已经对80名重要岗位人员进行了强制休假,并实施了离岗审计;对7名轮岗人员进行了岗位轮换,并开展了离任审计工作;对检查发现的存在亲属关系的员工全部进行了回避,回避率达100%。

2、对会计委派制执行情况检查。经检查,我联社会计委派管理办法及相关制度建立健全,并开展了会计委派工作。截止检查日,全辖16个信用社、都已派驻委派会计,并能够履职发挥会计监督作用。

3、对内外账务情况的检查。通过对总分账、报表(卡片账、底卡)进行核对,现有各科目、分户与总账余额均相符;通过对16个社内往来帐户和对公存款户核对检查,内外帐户均相符;各社部能够做到按月对帐制度,并实行换人对帐。

4、对柜员管理情况检查。(1)经检查,我联社本部对所有柜员业务设臵了工作权限,柜员级别及权限设臵合理,各营业网点相应设臵了专职的授权员,授权员与前台操作人员能够坚持分离制度,未发现混岗现象。(2)通过检查,营业网点每班能达到3人以上,未发现单人临柜现象;柜员调动、离岗、上岗等,联社本部能够及时进行信息维护,柜员信息资料的增加、修改、注销及时,不存在柜员信息资料与业务人员本人信息不一致现象。(3)经过调阅监控检查,柜员在输入密码时能够进行回避或遮挡保密措施;柜员卡管理严密,未发现有乱扔乱放或丢失,私自复制柜员卡现象,也

没有柜员将其柜员卡交予他人使用情况。(4)经检查,未发现会计主管或授权员有配臵现金尾箱现象;会计主管、复核员能够逐笔复核柜员当日经办的业务凭证,并加盖个人名章予以确认;各项登记簿建立健全,内容填写齐全,符合要求。

(5)经检查,柜员在离开终端时能严格按照《核心业务系统操作规程》进行锁屏或退出系统,并将印章、现金、凭证、柜员卡等及时入箱(柜)上锁。(6)经检查,各网点柜员能按时签到、签退;每天打印的会计报表、资料、齐全完整,符合规定。(7)经检查,各网点主任能执行“按月检查”制度,每月查库三次以上,检查过程真实;内容详细、具体、并有检查记录。

5、对金库尾箱、印章密押管理的检查情况。经检查,各网点能严格执行“一日三碰库”制度,尾箱余额帐实相符,无白条抵库、挪用库款行为;金库管理能够坚持“双人管库,同进同出,分工明确,相互复核”的原则,值班守库、出入库均有登记。个人名章、业务用章及公章能够严格管理,未见乱丢、乱放、私扣乱盖、使用不登记、转借他人使用、被别人盗用等违规情况。

6、对重要空白凭证的检查情况。经检查,各网点重空帐帐、帐实、帐表全部相符;重空从购买、入帐登记、领用、使用、销号、装订保管等各环节操作合规,未见截留空白定期存单、存折,以及伪造、变造、虚开、挪用客户存款问题。

7、对监控系统运行、管理情况的检查。经检查,柜员

按照“一对一”的要求安装摄像机进行全程实时录像监控,保证柜员操作与客户脸部画面清晰,并安装统一型号的数字式硬盘录像机,图像、音频监听清晰,无死角,录像保存时间达到要求,监控系统由专人负责管理,严格执行监控管理、调阅、保养制度,设备运转正常;目前,我联社监控系统已实现了联网,并按照有关文件要求执行,对每个网点设立了《监控运行登记日志》和《监控检查调阅登记簿》。并加大监督检查力度,实行全天适时监看,充分发挥监控系统的监督作用。

8、对安全保卫情况的检查。经检查,各网点及联社能够执行定期检查制度、守库值班制度、交接登记制度、枪支弹药管理制度以及出入库和定期查库制度。设库营业网点认真执行双人值守,未见单人守库和出入库、交接不登记、挪用大库现金及违反枪支弹药管理制度及脱岗、漏岗行为。

二、存在的问题

(一)内控制度仍不完善。对上级的内控制度在具体执行中有些未结合实际制定操作细则,对职工的教育培训和辅导、监督、检查不够,合规文化建设工作开展还有待提高。

(二)会计、财务管理不规范。对账不及时,对一些不动户、零余额户没有及时进行销户处理,致使对账率达不到要求;手工记账重要空白凭证记账不及时或不准确,造成帐实不符现象。

(三)安全制度执行不力。检查发现,一些信用社存在对电击器维护保养不重视,不能正常使用;存在守库交班人

未在交接登记簿上签字问题。

三、整改措施。

针对存在的问题,联社高度重视,及时召开社务会和全社职工大会,对存在的问题进行通报,并分析产生的原因,落实相关责任人进行整改。

1、由联社综合管理部对各项内控制度进行清理,结合我联社实际,有针对性地制定具体操作细则,规范操作,经常性地开展好合规教育,营造良好的合规文化氛围。

2、落实各级的检查责任,加大对各岗位“合规经营、合规操作”检查监督力度,增强制度的执行力。

3、对会计、财务管理存在的结算账户管理不合规、会计基础工作薄弱的现象由各网点会计负责进行整改。

4、联社将对整改情况将进行检查,保证整改效果。 通过本次内控和案防制度执行情况的自查,使我辖农村信用社广大员工牢固树立了内控优先、审慎经营的理念,有效地控制了信用社的经营和管理风险,全面提升了内控和风险管理水平,对促进农村信用社持续、健康发展起到了积极的推动作用。

二○一○年八月三日

主题词:稽核监察 自查 报告 抄报:鄂尔多斯银监分局监管三科 杭锦旗农村信用合作联社稽核监察部 20xx年8月3日印发 打字:王嘉曼 校对:柴钧 共印:5份

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