20xx年财务分析报告
一、总体情况
(一)资产
截至12月底,我院资产达到 ,比年初增长 %。其中:流动资产 万元, %为货币资金, %为应收类款项, %为药品等库存物资;固定资产达到 万元, %为房屋建筑物、 %为在建工程、 %为医疗设备。
(二)负债
截至12月底,我院负债下降到 万元,比年初下降 万元,主要是暂时性归还 银行贷款 万元。目前,我院有贷款 万元,均为一年期流动贷款,其中: 银行 万元,利率为 4%。目前,应付账款余额为 万元,比年初增加 %。
(三)收入
20xx年我院总收入 万元,其中:医疗收入 万元,同比增长 %,财政收入 万元,其他收入 万元。
医疗收入中,药品性收入同比增长 %;检查性收入同比增长 %;劳务性收入同比增长 %;其他收入同比增长 %。劳务性收入仅占 %。20xx年医疗收入结构图如下。
注:药品收入指西药、中成药、中草药。检查性收入指检查、化验收入。劳务性收入指治疗、诊察、手术、护理收入。其他收入指上述收入之外的收入。
全年,药品收入占业务收入比例为 %,比上一年度增长 %,最后一季度门诊药品比例控制成效良好。
材料收入占业务收入比例为 %,比上一年度下降 %,是因为控制卫生材料进货价格。
(四)支出
医疗业务成本同比增长 %,比医疗收入增长幅度低 %。从增长额度看,最明显的依次如下
医疗业务成本增加 万元
其中:卫生材料费增加 万元。
绩效工资增加 万元
维修费增加 万元
其他工资福利支出增加 万元
基本工资增加 万元
·····
我院20xx年度医疗业务成本增长主要集中在以上几项,占所有支持增长额的93%,其中5项是人员及相关经费类。因此,本年度医疗业务成本的增长主要集中在人员相关经费、卫生材料费,分别占增长额度的48%和46%。
二、亮点分析
(一)资金运作日趋合理
为进一步降低贷款成本,我院暂时性归还 万元贷款,使银行存款额、贷款额均有所下降;为进一步转移贷款风险,在不影响医院信
誉的前提下,年末应付类款项余额比年初增长了 %;为简化出纳工作、减少资金浮游量,已注销银行账户 个。
(二)业务稳定快速发展
医疗收入同比增长幅度能持续保持在 %,接近上年年 %的增长幅度。
(三)节能降耗局部成效
全年水费同比下降 %;经过第四季度的努力,全年药品及耗材比例也有所回落。
(四)医疗业务成本增长科学
20xx年以来业务成本增长幅度略低于医疗收入增长幅度。
(五)收入结构相对合理
劳务性收入中的治疗收入增长相对明显
(六)职工收入芝麻开花节节高
人均可支配收入同比增长 %,社会保障费用同比增长 %。
三、存在问题
(一)资金运作仍需更为科学
截至12月底,贷款有 万元,但各银行账户余额合计也有 万元,流动资产存储量相对仍较高。
(二)资金回笼尚可适当加快
20xx年下半年,医保等款项
(三)开拓发展空间尚存
适度的举债经营,能加快医院发展壮大,目前,我院资产负债率
为 %,低于常规上限50%,尚有利用外力进一步扩大经营规模的空间。
(四)医疗收入优势不大
全年医疗收入 万元,与我市同级别医院相比,均无明显优势。
(五)市场占有率有待提高
专科方面, 有县级医院、私立医院等竞争者,我院技术品牌在当地其他医院中虽有优势,但群众知晓率不高。
(六)药品比例、材料收入比例尚有潜力
(七)医疗结余寥寥无几
医疗结余所剩无几,虽呈持续增长趋势,但整体医疗技术水平提升不够明显。
(八)住院收入增长速度低于门诊
(九)各项收入增长幅度参差不齐
20xx年,劳务性收入与其他性收入增长幅度仅 %,增长幅度相对滞后,手术收入尤其是门诊手术收入基本未有增长。劳务性收入占业务收入比例不高。
(十)工资总额增长幅度超过医疗收入增长幅度
(十一)水电费持续上升
20xx年水电费为 万元,同比增长 万元。
(十二)材料消耗增长迅猛
百元医疗收入消耗卫生材料大幅猛增,同比增长 %。卫生材
料费中氧气费、化验材料、其他卫生材料增长幅度明显偏高。
四、改进意见
针对上述12各问题提出改进意见。
财务状况说明书(模板)
一、公司基本情况
本公司属于()企业,成立于()年。是以生产和销售()为主业的公司。公司现有资产总额已达()万元,其中包括流动资产()万元;固定资产()万元,负债总额达()万元,所有者权益()万元。
二、企业经营情况分析
1、本年主营业务收入()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%。主要变化原因为()。
2、本年主营业务成本()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务成本占主营业务收入的()%。主要变化原因为()。
3、本年产品销售费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务费用占主营业务收入的()%。主要变化原因为()。
4、本年管理费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,管理费用占主营业务收入的()%。主要变化原因为()。
5、本年财务费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,财务费用占主营业务收入的()%。主要变化原因为()。
财务报告第1页共4页
6、本年主营业务税金及附加()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务税金及附加占主营业务收入的()%。主要变化原因为()。
7、本年营业利润()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,营业利润占主营业务收入的()%。主要变
化原因为()。
8、本年实现利润总额()万元,净利润()万元。 9、其他。
三、总资产等项目情况分析
四、资金增减和周转情况
1、本年经营活动现金流量比上年增长()万元;本年
财务报告第2页共4页
投资活动现金流量比上年增长()万元,;本年筹资活动现金流量比上年增长()万元。
2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长()万元,增长率()%;主要原因为()。
3、本年毛利率为(),比上年同期增减(),主要原因为()。
五、关联方关系及其交易
(一)关联方担保情况
(二)关联方应收应付款项
(一)未决诉讼、仲裁形成的或有负债
财务报告第3页共4页
(二)截至本期末,本公司因提供担保而形成的或有负债如下: 1、本公司按房地产企业经营惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性担保,担保期限自保证合同生效之日起,至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至本期末,本公司之子公司承担阶段性担保金额共计()元。
2、截至20xx年()月()日,本公司对外提供的其他重大担保事项如下:
担保金额
被担保单位名称
合 计
担保内容
(万元)
担保期限
备注
七、上期未解决的问题
八、主要存在的问题
单位名称:
日期:
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