某酒店个人财务工作计划
财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化,又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法,对目标进行综合平衡,制定主要计划指标,拟订增产节约措施,协调各项计划指标。它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。 酒店编制的财务计划主要包括:筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成,财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标,为了实现这些(本论文由.免费提供,转载请注明!)目标,财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。
编制财务计划要做好以下工作。
(一)分析主客观原因,全面安排计划指标
审视当年的经营情况,分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素,按照酒店总体经济效益的原则,制定出主要的计划指标。
(二)协调人力、物力、财力,落实增产节约措施
要合理安排人力、物力、财力,使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面,要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力,从提高经济效益出发,对酒店各部门经营活动提出要求,制定出各部门的增产节约措施,制定和修订各项定额,以保证计划指标的落实。
(三)编制计划表格,协调各项计划指标
以经营目标为核心,以平均先进定额为基础,计算酒店计划期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标,编制出财务计划表,并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平衡。
20xx年人力资源部工作计划
一、部门管理方面
(一)2月底召开宾馆2011全年计划工作会,将各部门上交的部门工作计划归档保存;
(二)在3月初制定《20xx年的部门经理绩效考核表》,针对性的对于部门经营、部门管理方面做出考核量化标准,同时修改财务、安全保障、节能降耗、质量管理四个方面的分值标准;
(三)在4月初开始要求各部门上交目前最新岗位要求、管理规定、同时部门完善《酒店奖惩条例》,按《工作进度表》按时收集、全面整合目前宾馆各岗位岗位要求及管理规定。以初稿、修改、定稿的步骤,在11月初制作出新版的《质量管理手册》;
(四) 关注酒店内部人才梯队建设。以战略眼光培养人才,采取岗位轮转、交叉学习、内部交流、竞聘上岗的形式在宾馆内部发掘和提拔人才,发挥人才"蓄水池"战略作用,保障宾馆的人力资本有效增值;重新再员工食堂挂“总经理信箱”、公开“总经理电子邮箱”,建立员工沟通渠道,定期收集信息,重视员工心理动态;
(五)人事管理方面:1、劳动人事档案管理制度规范化管理及相关制度的建立;2、重点要拓宽招工方式,充分发挥现场、网络(尤其是对管理岗位的招聘)、报纸、相关学校联系招聘等方式解决目前的年中后岗位流动大,基层人员难招聘的情况;3、注意收集同业薪酬水平,根据具体情况尽可能的保障宾馆薪资具备一定竞争力;4、规范员工入职、离职人员资料的分类归档管理,达到可以快速查阅;
5、及时了解保险办理、劳动法等方面的政策法规,便于宾馆及时作出相应调整;
(六)质检培训方面:1、收集近两年宾馆各部门质量事件、投诉案例等资料,建立全馆的案例文库,在年底前编制成册。便于宾馆各级培训及组织员工学习使用;2、更新“新员工培训”课程内容,按惯要求经理做“经理一人一堂课”的店级培训。今年是酒店的星级“评定性复核”年,重点加强《星级标准访查规范》的培训与日常督查,把酒店星级标准的要求贯彻到各部门员工。同时,重视酒店安全、英语、质量、节能、销售技巧、仪容仪表等的专项检查与模拟培训;3、争取按预算做3至4次外请老师培训 ,主要在员工激励、心理健康、细节服务、8L服务模式等几个方面;4、安排外送培训5次,主要在安全消防、经营部门同行业管理交流、职能部门务专业化管理学习方面。5、规范AM每日巡查表,真正将不同班次的工作重点体现到巡查表的管理中。6、制定《质培每日工作记录表》,将每日例行工作制度化要求,督促全馆质量工作的有效开展。
(七)重视员工生活条件的进一步改善。废物利用,将其他部门报损、废旧物品用于员工食堂、小二楼的改造,氛围布置中去。
(八)加强对于小二楼、员工食堂的日常管理,要求宿舍管理员每日不定时抽查一次宿舍的纪律、安全、卫生质量。评比出“优秀寝室”、“最差寝室”,对出现质量问题的寝室做到立即罚款,对“优秀寝室”申请一定的经费给予奖励;
二、成本控制方面
(一)严格控制人力成本,严格按照人员编制进行招工,防止窝工、怠工现象出现;
(二)加强对小二楼、员工食堂在节能降耗方面的管理工作;
(三)争取保险方面的优惠政策、办法。
三、外协工作
保证和各局的友好联系、沟通,并重视新客户的开发。
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