内部审核报告
质量体系内审不符合项分布
不符合项按部门分布:
不符合项性质分类:
质量体系内审不符合项汇总
致由日期关于一背景我们受XX集团董事会委托每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价二目的进行内部控制评价是对相关内部控制…
深圳市XXX电子科技有限公司20xx年内部审核总结报告尊敬的总经理/各部门负责人:自20xx年x月x日导入ISO9001:20xx…
企业内部审计报告范文一导言日期20xx年10月26日接受者公司总经理引言经公司20xx年度内部审计的计划安排我们对公司计划物控部业…
关于供应部20xx年度采购与付款情况的审计报告总经理根据20xx年度审计计划和审计委员会安排自20xx年4月15日至20xx年5月…
内部审计报告范例6报告审计工作结果是审计过程报告阶段的关键环节内部审计人员报告的方式多种多样没有固定的模式依据实际情况或需要的不同…
审计报告**审字(20xx)第1号根据审计部工作计划,审计组于20xx年x月x日至31日对****有限公司20xx年度的财务收支及…
内审总结报告一、内审的目的:验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性,通过此次审核迎接本年度的外审。二、审核日期:20xx…
针对20xx年至——20xx年x月份度内控审计反馈审计时间:20xx年x月x日-20xx年x月x日审计重点:账务处理的规范性、经济…
内部审计报告范文内部审计报告范文下面是来自美国阿莫科公司内部审计部门的一份最终审计报告实例,供参考。这份报告都是由审计项目主管编写…
内部审计报告格式内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重…