20xx年度公司内部控制评价报告(简易)

XX公司

20xx年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常建设和实施的基础上,我们对本公司20xx年度的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司管理层的责任。公司管理层保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作情况

本公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、科研开发、采购业务、销售业务、生产管理、工程项目、业

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务外包、资金管理、存货与成本、资产管理、预算管理、风险评估、绩效考核、财务报告、合同管理、信息系统等;重点关注的高风险领域主要包括: 产品质量和服务、工程项目、合同管理、知识产权、安全生产、环境保护等。

上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

三、内部控制评价结论

根据本公司内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

四、其他内部控制须说明事项

总经理:(签名)

XX公司:(签章)

20xx年1月21日

2

 

第二篇:20xx年xx公司内部控制评价报告

xxx公司

20##年度内部控制评价报告

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合xxx公司(以下简称本公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对本公司20##年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

    一、重要声明

    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是本公司公司务会(本公司最高权力机构)的责任。公司领导负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司公司务会、公司领导、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

    二、内部控制评价结论

    根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,本公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

    三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

本公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:本公司、xx公司,纳入评价范围单位资产总额占本公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占本公司合并财务报表营业收入总额的100%;纳入评价范围的主要业务和事项包括:机械及装备的设计、开发、制造、服务、咨询;工程设计、咨询、服务、总承包;建筑房屋设计。重点关注的高风险领域主要包括工程设计及总承包。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了本公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

    (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

    本公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作,本公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

    1.财务报告内部控制缺陷认定标准

    2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

   (三)内部控制缺陷认定及整改情况

    1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

    根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

    2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

    根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内没有发现本公司非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。

    四、其他内部控制相关重大事项说明

   无。

                                企业负责人:

   

xxx公司

                                   20##年1月28日

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