医院财务报告

年度财务管理总结分析报告

在各级领导的关怀支持下,在全院广大职工积极协助下,我们严格执行医院财务制度,遵循财务工作为医院工作服务的原则,统筹兼顾,较好地完成了我院领导及上级部门安排的财务工作任务,促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务工作情况报告如下:

一、 资产状况:

截至20xx年12月31日资产总额为2,319万元,负债总额为626万元,净资产总额为1,693万元。

1、资产概况:总资产中,货币资金1,433万元,占资产总额62%,库存物资—药品库存金额145万元占资产总额6%,应收医疗款586万元,占资产总额25%,固定资产和无形资产155万元占资产总额7%。需要说明的是20xx年医院实行新的会计制度,会计制度要求固定资产和无形资产进行累计折旧的提取摊销,今年报废固定资产34万元。另外,年初我院由一个医疗机构分成了皇姑区中心医院和皇姑区怒江社区卫生服务中心两个医疗机构,无偿划拨固定资产金额为26万元。

2、负债情况:负债中主要为购进药品的应付账款241万元和预付医疗款77万元,分别占负债总额38%和12%,其他应付款298万元占负债总额47%,主要为中央转移支付基金和各科风险抵押金。

二、收支情况:

20xx年全年收入金额4,588万元,支出为4,449万元,收支结余为139万元。

1、收入情况:全年收入总额4,588万元,分别由以下收入组成:财政补助收入996万元占总收入21%;医疗收入2,985万元占总收入65%。其中:门诊医疗收入1,804万元(药品收入1,086万元)占收入60%,住院医疗收入1,181万元(其中药品收入536万元)占收入40%;其他收入608万元占13%。

2、支出情况:去年支出总额4,449万元。分别由以下支出类别构成:医疗支出2,447万元。其中人员经费1,170万元,卫生材料73万元,药品费1,427万元,固定资产折旧14万元,无形资产摊销费2万元,提取医疗风险金6万元,其他费用1,606万元。

通过以上数据可以看出,所有收入、资产项目基本符合医院财务运行规律,全年职工工资、奖金、福利都比去年有所增加。

三、财务预算收支执行情况:

财政补助收入996万元,财政补助支出996万元,完成预算收入支出。

四、20xx年财务工作重点和财务预算:

20xx年,无论从财务收支还是财务管理方面,都有长足的进步,但这些成绩还是初步的。今后要深化管理,使财务管理、预算管理真正深入人心,为更迅速地提高我院整体财务管理水平奠定基础。

1、深入贯彻以财务管理为中心的管理原则,总结上年的经验教训,提高管理水平和执行能力,逐步完善各项财务管理工作,加强对资金和项目的财务管理,加强成本控制,真正形成良好的财务管理秩序,以良好的财务管理促进我院的健康发展。

2、为医院长期发展打下更好的基础,在完善财务管理制度建设的基础上,逐步建立一整套预算、核算、分析、监督、数据信息传递,财务与其他系统间良好的管理体系。

3、根据今年任务的完成情况,预计20xx年业务收入应保持300万元与20xx年持平,并确保各项工作正常进行的基础上,合理调动资金,尽可能减少经费支出,力争使收支平衡,略有结余。

20xx年是我院发展过程中承前启后的关键一年,工作任务十分艰巨。但在上级有关部门的大力支持下,院领导的正确领导下,通过全院广大职工的共同努力下,20xx年将取得更大的发展。

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