佛山市产学研专项资金
审计报告(参考格式)
A公司(单位):
我们接收委托,审计了贵公司(单位)承担的“佛山市禅城区产学研专项资金”项目“…………”(项目编号: ;下达文号: )在XXXX年XX年XX月至XXXX年XX月的收支使用情况及《……合同书》中“主要经济指标”的执行情况。贵公司(单位)的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对“佛山市禅城区产学研专项资金”的收支使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《……合同书》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司(单位)的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下:
一、承担单位及项目基本情况
A公司(单位)系XXXX年x月x日注册成立的xxxxxx,注册号:NNNNNNNN;注册资本:人民币NNNN万元;法定代表人:XXX;公司(单位)住所:NNNNNNNNNNNNN。公司经营范围:xxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXX。
项目基本情况:A公司(单位)于XXXX年XX月XX日,与B、C等单位联合向禅城区产学研工作办公室申报“。。。。。。。。。”项目。于XXXX年XX月XX日被列为佛山市禅城区产学研专项资金项目,项目编号: 。
二、项目合同有关规定
在本项目执行期内,佛山市禅城区产学研专项资金为XXX万元。计划分配如下:
A 万元、B 万元、C 万元。
佛山市禅城区产学研专项资金应单独列帐核算,专款专用,开支预算计划为:
基建费 万元,用于……
原材料费 万元,用于……
设备购置及使用费 万元,用于……
专用业务费 万元,用于……
其他 万元,用于……
三、项目合同中有关指标的执行情况
经审计,截至XXXX年XX月XX日,合同执行情况如下:
(一)经费到位情况:
我们根据银行存款账单、进账单及银行对账单确认:已到位的佛山市禅城区产学研专项资金为XXX万元。
(二)佛山市禅城区产学研专项资金分配及单独列帐核算情况:
经核查,贵公司(单位)已经(或没有)为佛山市禅城区产学研专项资金单独列帐。
根据佛山市禅城区产学研专项资金经费单独列帐情况、银行对账单等,确认佛山市禅城区产学研经费实际分配情况如下:
A公司 万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日
B公司 万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日
C 公司 万元,最后到帐时间NNNN年nn月nn日
(三)项目经费支出情况:
我们根据相关账簿及凭证,确认本项目佛山市禅城区产学研专项资金经费实际支出资金YYYY万元,列表如下:
附送:项目财务报告附注
XXXXXX会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师:AAA
中国注册会计师:BBB
XXXX年XX月XX日
审计报告
****审字[****]第****号
--------------有限公司:
我们接受委托,审计了贵公司20##年06月至20##年11月“放心酒”示范店流通追溯(二维码)信息管理系统的项目财务收支情况、项目投入情况进行专项审计。
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的项目会计资料和相关资料。我们的责任是在实施审计工作基础上对项目的收支使用情况,基本建设财务决算报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》的规定。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序,我们相信:我们获取的审计证据是充分的、适当的,现将审计情况报告如下:
一、 企业及项目基本情况
--------------有限公司(简称,A公司)成立于1999年8月。公司拥有两条全自动灌装流水线,三个生产基地,固定资产、生产规模以及酒品质量均在当地同类企业中处于领先地位。公司先后开发了“国藏酱香”、“宴酒”、“英雄酒”、“老酒”等品牌不同规格、不同档次共二十余个系列产品,并为各机关、集团研发生产各类特供酒,如“贺国牌全国政协特供酒”,“全国文联特供酒”等,现已成为中国颇具规模的大中型酒类生产销售企业。
二、 项目基本情况
为加强酒类企业诚信体系建设,强化酒品质量监管,确保酒品质量安全。按照省商务厅《关于做好20##年“放心酒”示范店建设改造和名特优酒流通质量可追溯系统试点建设项目有关工作的通知》(黔商发[2011]82号)精神,-----------有限公司开展 “放心酒”示范店创建,实施北京夏商科技有限公司研发的一套集二维条码技术、计算机技术、数据库技术、密码技术、通信技术、网络技术为一体的“放心酒”示范店流通追溯(二维码)信息管理系统。公司编制了《A公司“放心酒”示范店流通追溯(二维码)信息管理系统项目竣工自评报告》,项目总投资22万元,资金由企业自筹。
依据黔商发〔2011〕82号 《关于做好20##年“放心酒”示范店建设改造和名特优酒流通质量可追溯系统试点建设项目有关工作的通知》文件,批复A公司流通追溯(二维码)信息管理系统为“‘放心酒’示范店建设改造项目”试点项目,补助资金10万元人民币。
三、 审计目的
本次审计目的是对A公司流通追溯(二维码)信息管理系统项目的财务收支进行审计、并编制项目决算审计报告。
四、 审计周期
本次审计期间为20##年6月至20##年11月。
五、 审计范围
A公司提供流通追溯(二维码)信息管理系统项目财务报表、明细账、凭证、合同、可行性研究报告等相关资料。
六、 审计依据
1. 《中国注册会计师审计准则》。
2. 《流通追溯(二维码)信息管理系统项目竣工自评报告》。
3. 黔商发〔2011〕82号 《关于做好20##年“放心酒”示范店建设改造和名特优酒流通质量可追溯系统试点建设项目有关工作的通知》文件。
4. 审计协议书。
七、 审计情况说明
A公司流通追溯(二维码)信息管理系统项目账面支出 22万元,全部为该项目设备及软件研发、采购和安装费用。其中硬件费用11万元、软件费用10万元。
八、 审计意见
我们认为,贵公司已在企业会计准则框架下编制的支出明细表和项目产品(服务等)收入明细表,在所有重大方面公允反映了贵公司流通追溯(二维码)信息管理系统项目资金支出和收入情况。
九、 其他说明
无。
公司
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二零##年十二月
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