管理编号:ISOAR20140318--003
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关于内部质量审核的情况报告
各位领导及各部门的负责人:
在20xx年,公司在国外加强检验和国内特别规定的实施的情况下,我公司按照要求在原料辅料和生产加工以及出货方面严格按照进口国、CIQ的要求以及公司质量体系的要求,认真的实施落实,在产品质量安全和质量体系运行方面均取得一定的成效,但是也存在一些需要更新和学习的地方。
为了确保公司质量管理体系的有效运行,定期对ISO9000:2000版质量体系运行以来存在的问题,公司于20xx年10 月 12日进行了内部质量审核,审核组长是XXX,从评审结果看,共发现了4个不符合项,都属一般不符合项,总体看,整个质量体系运行正常,现将内审的具体情况总结如下:
内审是08年 10月 12 日—08年10月12日进行的,此次内审的审核人员是经过培训合格的内审员,在审核过程中发现3个不符合项:
1、有文件清单但更新不及时。此中现象不符合ISO9000:2000版质量管理体系
4.2.3文件控制程序的要求。
2、在成品保管库,发现一开叉车的工人在操作时,碰到已码好垛的产品,有一箱产品出现损坏,此中现象不符合ISO9000:2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。
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第一次内部质量审核报告
一、 引言
本次内审是公司ISO9002—1994向ISO9001—2000转版审核前,组织的第一次内审,随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高,其品牌形象已深入人心,客户对我们的要求愈来愈高,这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增,组织架构进行了调整。为验证ISO9001质量体系在各部门中的运行情况,特安排本次内审,拟达以下目的:
1、 全面检查各项工作,发现问题并促进解决。
2、 加深新老员工对ISO9001质量体系文件的应用与理解。
3、 为本转版审核作准备。
二、 审核情况:
1、 本次审核时间安排较紧,准备不充分,对各部门的审核只是针对重点,未全面开展。
2、 审核前的准备:依据以往的内审经验,本次内审采取新老搭配分组,新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法,同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。
3、 本次内审进展较顺利,各部门都很重视,均能正确对待审核,内审员对各部门也能做出客观公正的评价。
4、 不足之处:
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内部质量审核报告 编号:
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内部质量管理体系审核报告
XH/D107—2082 编号:01
1审核目的:
1.1 验证公司的质量管理体系是否符合GB/T19001—2000标准的要求,以便及时发现存在的问题并采取纠正/预防措施加以改进,使质量管理体系持续有效运行。
1.2 验证公司的质量管理体系实施效果是否达到文件所规定的要求。
1.3 评价公司的质量管理体系文件是否持续、适宜、充分。
1.4 按照GB/T19001—2000标准的要求,规范和改进各部门的工作,以便顺利通过监督审核。
2审核范围
2.1 质量管理体系所覆盖的产品:橡胶用钻石以及未覆盖的产品:轻质碳酸钙;
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