篇一 :账户清理情况汇报

账户清理情况汇报

关于规范清理行政事业单位银行账户工作的汇报 为切实规范行政事业单位银行账户使用加强财务管理和财政监督从源头上预防和治理腐败。结合“小金库”专项检查分六个小组对全县所有党政机关、事业单位在国有、国家控股银行或经批准允许为其开户的商业银行及其他金融机构开设的所有账户进行一次全面检查。 本次清理共检查会计独立核算单位119个查实账户299个其中零余额账户127个特批专户76个贷款户12个予以保留。撤销不规范账户12个归并84个。清理专户沉淀资金630万元。本次检查自20xx年5月份开始分三个阶段进行 第一阶段为自查阶段 全县行政事业单位要根据要求对本单位及所属单位的银行账户作全面彻底的清查在摸清情况的基础上按照有关政策规定对现有银行账户提出取消、归并或保留的处理方案。 第二阶段为有关部门核查阶段 “小金库”专项治理工作领导小组办公室根据掌握的情况有重点地进行核查。 第三阶段为审核处理阶段 “小金库”专项治理工作领导小组办公室按各单位提供的报表及核查结果根据政策规定进行审核提出保留或撤并意见并购跟踪监督落实情况。 一、检查内容 1、检查是否将所有银行账户纳入单位财务部门统一管理且由具有会计从业资格的人员具体负责管理 2、清查不符合银行账户管理有关规定设立的银行账户。 3、清查未经财政部门审批同意开设的银行账户 4、清查未经人民银行核准的基本存款账户和专用

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篇二 :固定资产清理检查报告

固定资产清理检查工作报告

市分行:

为进一步规范和加强我行固定资产管理,夯实财务管理基础工作,健全管理机制,彻底摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,根据总行《20xx年固定资产专项清理检查方案》及《中国农业银行xx分行20xx年固定资产专项清理检查方案》的要求,我行精心组织,对支行固定资产进行了全面清查,现将盘点清查情况汇报如下:

一、高度重视、责任明确

我行高度重视此次固定资产专项清理检查活动,为确保固定资产清理检查工作的顺利展开,支行成立了统一的领导小组,组长由主管行长xx担任,成员由各部门各网点负责人组成,抽调财会运营部、综合办公室、客户部相关人员组成专项检查工作组,具体开展清查工作。支行于4月x日召开专题会议进行了安排部署,要求分工明确、紧密配合,各司其职,不得推诿扯皮。客户部个人金融条线负责对营业网点基建项目、网点办公设备及自助设备的清查,财会运营部负责信息技术条线和运营管理条线清查,包括机器设备、点钞机、捆钞机等的清理,综合管理部负责对无形资产、建筑物、交通运输设备、办公家具、安保设备等的清查盘点,最后统一由财会营运部在FAMS系统中将固定资产设备的信息补录完整。

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篇三 :事业单位清理自查报告(模板)

集安市林业局事业单位

清理规范工作自查报告

市编委:

根据市委、市政府印发的《集安市事业单位清理规范工作实施方案》(集办发〔2012〕16号)要求,林业局从7月28日开始至8月2日,对所属事业单位的基本概况、职能履行情况等进行了认真的自查。现将有关情况报告如下:

一、事业单位机构编制现状

(一)基本概况

集安市林业局下属17个事业单位,总编制数145名,在编实有人员128人。其中:全额拨款事业单位有14个,编制数108名(其中:全额拨款编制87名、自收自支编制21名),实有88人(其中:全额拨款40人、自收自支48人);差额拨款事业单位1个,编制22名(其中:全额拨款2名、自收自支20名),实有20人(其中:自收自支20人);自收自支事业单位2个,编制数29名,实有43人(其中:全额拨款1人、自收自支42人)。

(二)职能履行情况

1.正常履行职能的事业单位

(1)全额拨款事业单位

①集安市护林防火站十项职能正常履行

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集安市护林防火站主要职能:编制护林防火设施建设规划,按照有关规定编制森林防火应急预案;负责各种渠道森林防火动态信息的调度、整理、信息上传下达和森林火情报告、森林火灾案例的起草。负责全市森林火灾统计,森林防火值班及各乡镇、林场森林防火值班的督导检查工作;负责全市野外用火的审批。

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篇四 :自查清理报告

整改报告

通过这次新农合中心和卫生执法监督所对我站的督导检查工作,整改如下:

1、严格执行基本药物的采购和零差率销售,100%使用基本药物。

2、统一使用新农合复式处方,用药处方划价与收费相符,处方要规范。

3、新农合门诊统筹补偿情况,门诊补偿登记要与卫生室登记相符。

4、规范一般诊疗的实施情况。

5、禁止调换处方(药品)变通报销现象。

6、药品使用过程要符合法律法规要求。

7、统一药品购进渠道,不使用假冒伪劣产品。

8、定期对住院补偿、门诊统筹及门诊家庭账户补偿进行公示。

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篇五 :帐务清理总结报告

帐务清理总结报告

一、帐务清理概述

深圳市XXXX按深圳市XXXXXX公司关于划转企业单位帐务调整、帐务清理,年报编制工作的总体要求;专门成立了以单位负责人XXX同志为组长,财务负责人XXX、会计人员XXX,业务部XXX,实物负责人XXXX等为组员的帐务调整、帐务清理的工作小组(下简称工作小组),展开了严格、细腻、负责的资产清查工作。由于上有单位领导的全力支持,下有员工的积极配合,工作小组较好完成了投资控股公司交给的任务,得到全单位上下的一致认可。

二、实物资产盘点情况

实物资产盘点包括对现金、银行存款、存货、固定资产的盘点。 进入20xx年x月下旬,工作小组首先对固定资产进行了盘点。 第一项房屋建筑物的清查。有一栋二层半的办公大楼,各有一座单层独体的食堂、仓库。外观形状无改变,它们均座落在XXXXX内。建筑时间、原值、折旧、净值、使用情况等详见固定资产盘点表。 第二项交通运输工具的清查。有车辆4台,具体是吉普车粤B:XXXX、粤B:XXXX。旅行车瑞风粤B:XXXX、奥德赛粤B:XXXX。购置时间、原值、净值、折旧、使用情况详见固定资产盘点表。 第三项其他设备的清查。他们主要是空调、电脑等办公设施购置时间、原值、净值、折旧、使用情况详见固定资产明细表。

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篇六 :关于集中开展网络清理检查情况的报告

XX区XX镇人民政府

关于网络清理检查情况的报告

XX区国家保密局:

根据XX区委办公室《关于集中开展网络清理检查工作的通知》(XX密发〔2012〕17号)精神,按照贵局提出的清理检查目录,结合我镇工作实际,对机关网络进行了清理检查,现将清理检查情况报告如下:

一、高度重视,落实责任

镇党委、政府始终把保密工作作为重要工作常抓不懈。开展网络清理工作以来,我镇成立了以党委书记为组长、党委副书记为副组长、各科室和事业单负责人为成员的工作组;同时,确定党政办主任负责日常工作,并且落实了网络清理负责制,做到了清理工作机构、人员、职责、制度“四落实”。

二、网络清理检查情况

我镇严格按照清理检查目录分类,对网络涉密载体及其运行过程进行清理检查,并以此作为对今后工作开展指导的标准。

(一)规范文件制发管理,严防文件泄密

一是在起草、印发内部文件资料时,按照知悉范围最

小化原则执行;对涉及国家秘密的文件资料依法定密,明确密级、保密期限和知悉范围,并作出密级标识;

二是对需要传达的涉密文件资料明确传达范围、传达方式和保密纪律;

三是对各级各部门下发的标密文件等进行专人管理、专柜存放,其中对绝密级发电做到单独保管,按时清退;复制、转发涉密文件时,必须经制发单位或者其上级单位同意;不擅自变更文件密级、保密期限,扩大知悉范围;

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篇七 :关于开展网络清理检查工作的自查报告

关于开展网络清理检查工作的自查报告

按照xx密发?20xx?x号文件《关于集中开展网络清理检查

工作的通知》要求,我局认真学习该文件精神,切实增强政治意识、大局意识、保密意识,并组建网络清理自查领导小组,对照清理检查目录,结合本单位实际,制定清理检查方案,进行了细致、周密、全面的排查工作,没有发现违规和失泄密情况,现将自查汇报如下:

一、高度重视,加强领导。局领导高度重视,及时召开会议,

研究部署清理自查工作,并明确一名副局长牵头,办公室具体负责,开展了清理工作。本单位保密工作由单位主要领导亲自抓,单位保密领导小组具体负责保密工作,由办公室工作人员承办涉密文件、载体的管理,由专人负责涉密计算机的管理,聘请专业技术人员负责办公网络的管理;单位领导在日常工作中非常关注和重视涉密保密工作,坚持对涉密人员的日常管理,落实了岗位制度、职责,并将责任落实到人,同时加强对涉密工作人员的监督和管理。

二、全面清查,严格把关。对照清理检查目录,逐条逐项进

行排查,不漏环节,不留死角,不走过场,确保自查工作落到实处,有实效。

(一)文件制发管理情况。局办公室及各业务科室在制作文

件或内部资料时严格把关,对涉及国家秘密的文件资料依法定秘,

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篇八 :吃空饷专项清理综合报告

省节能技术服务中心“吃空饷”专项

清理综合情况报告

按照全省《关于进一步做好“吃空饷”专项清理工作的通知》要求,我中心从8月x日—8月x日再次开展了“吃空饷”专项清理工作。

一、 基本情况

在此次专项清理工作中,我中心未查出“吃空饷”人员,不存在受党政纪处分人员,不存在追缴资金等情况,签订承诺书1份。

二、 主要做法

在清理工作中我们主要采取了以下措施:

(一)认识到位,强化领导。为做好此次清查工作,我中心领导高度重视,成立了由中心主任任组长的清理 “吃空饷”人员工作领导小组,统一组织领导全中心清理工作。领导小组在自查自纠阶段主要针对11种重点情况进行筛查,即:查在岗情况、查工作调入调出关系、查工资底册、查审批手续;在岗情况与群众反映对照、工作调入调出关系与人事档案对照、工资审批手续与工资底册对照,确保工作取得实效。

(二)认真实施,不走过场。将核查落实在科室责任上,政工科依据文件对全体干部职工名单、任职及在岗等情况进行造册核对,核实编制及现有财政供养人员情况,为专项治

理工作提供基础性数据;财务科根据政工科提供的基本情况,及时准确的核对、核销工资关系,严格执行专项清理方案的文件要求,细心排查,不存在漏查、漏报情况。

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