篇一 :财务预算与预算执行情况分析总结报告

电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告:

一、第8年年财政预算执行情况

20xx年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。

1.20xx年企业收支总体情况

20xx,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。

20xx年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%;

以上相抵,实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有:

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篇二 :财务预算分析报告

一把火责任有限公司

财务预算分析报

企业名称:一把火责任有限公司

经营团队:北京财贸职业学院信息物流系2012级毕业生刘泽光

一把火有限公司介绍:北京一把火有限公司成立于20xx年,是一家经营川味火锅为主,融合各地火锅特色于一体化的大型跨省直营餐饮的民营企业。公司秉承“服务至上、顾客至上”的理念,以创新为核心,改变传统的标准化、单一化的服务,提倡个性化的特色服务,致力于为顾客提供愉悦的用餐服务;在管理上,倡导双手改变命运的价值观,为员工创建公平的工作环境,实施个性化和亲情化的管理模式,提升员工价值观。

在今后,我们会更加努力地为顾客服务,保证质量,接受舆论监督,为了大家,为了一把火有限公司更好的发展,遵守严格程序。 公司注册地点:北京市通州区北关大街88号。

拟投资金额:100万元

拟注册资金:40万元

一、公司投入

1、拟总资金:70万

2、注册费用:400000元

3、公司房屋月租金:5000元/月 预付30000元/半年

4、装修费用:12000元

5、寄养设施购入:4000元

6、宠物医疗设施:7000元

7、宠物医药品费:8000元

8、宠物美容设施:5000元

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篇三 :20xx财务预算报告

成都青山利康药业有限公司

20xx年财务预算报告

公司在总结、分析20xx年经营情况和20xx年经营能力的基础上,结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景,遵循现行法律、法规和新企业会计准则,本着客观、稳健、谨慎的原则编制20xx年度财务预算。

1、 主要财务目标

20xx年预计主营业务收入12305万元,较20xx年增长29%。 按照公司年度规划布局,年内要重点保证双流项目实现预定建设目标,并加大在销售与研发两方面的投入力度,预计全年实现净利润3700万元,较20xx年增长约12%。

2、 主要产品营销目标

公司基于战略调整的考虑,近几年有目的地收缩普通规格软袋产品销售,20xx年已成功实现由小规格软袋为销售主导向大规格软袋的转型,20xx年公司仍将继续推动大规格产品及其他剂型产品扩张。20xx年1000ml以下普通规格软袋产品预计销售量910万袋,较20xx年下降6%;2000ml以上大规格软袋产品销售量560万袋,较20xx年增长60%;其他品种销售量470万盒,较20xx年增长76%。若产品价格基本保持稳定,全年总发货额预计将达15300万元,较20xx年增长25%,总回款13300万元,较上年增长16%。

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篇四 :财务预算报告内容范文

财务预算报告内容范文

一、财务预算执行情况

20xx年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执 行情况出现不良的结果。

1.20xx年企业收支总体情况

20xx,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万 元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税 405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。 20xx年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%;

以上相抵,实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有:

营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。

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篇五 :20xx年度财务预算报告

XXXXXX公司

20##年度财务预算报告

一、公司基本情况

二、预算编制的工作组织

三、预算总体情况

所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。20##年度财务预算主要包括五方面:生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算(或基建投资预算)、股权投资预算和资金预算。

简要说明20##年预算情况:

全年预计产、销量   万吨,比20##年   万吨增加了   万吨;全年平均(不含税)售价   元/吨,比20##年售价   元/吨,增加(或降低)   元/吨;营业收入  万元,比20##年  万元增加  万元;税前利润  万元,比20##年  万元增加  万元。

全年预计投资   万元,其中矿建工程  万元,地、土建工程  万元,设备购置  万元,安装工程  万元,建管费  万元。

四、预算具体情况

(一)生产经营预算

1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较

单位:万元

2、销售情况

预测分析20##年市场情况:简要说明煤质、售价、筛分方案

3、生产作业计划及生产成本

简要说明2012公司的生产作业计划:煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

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篇六 :开书店的财务分析预算报告

企业财务预算分析

本企业预计在河北工业大学廊坊校区附近租一家大约二十平方米的店面,并雇用一名计算机专业的人员进行网站运营和维护,维持网店的日常经营,预计每月可以为公司带来3000元净收入。现对预计的固定资产和现金流量,主营业务成本,管理费用,利润进行分析,详细如下。

初始资产总额80000元;

预计:店面月租金1500元,定做书架1200,书桌300,专用电脑3000,网费480/年,装修费500,电费200,宣传费用500,人员雇佣费:1500

企业固定资产总值:1200+300+3000+500=5000

每月预计支出总值:1500+480/12+200+500+1500=3740

依据调查问卷数据汇总表可知河北工业大学廊坊校区大约有在校学生4000多人,有可能光顾书店的人大约百分之四十,约1600人,各季节可能会买书的人数要分季估计。

第一季节(12,1,2月)因为处于寒假之前,所以主打新的杂志,新旧小说,考试辅导书为主,因为寒假结束面临新学期的开始,所以大量购入二手教材,预计购书成本明细:100本新旧杂志小说20*100=2000;2000本二手教材 10*2000=20000;600本辅导教材600*15=9000;购书成本总计2000+20000+9000=31000;预计600人购书,平均每本可盈利十元,预计利润总额600*10=6000,,

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篇七 :20xx年度财务预算报告

20##年度财务预算报告

各位股东及股东授权代表:

根据20##年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定20##年财务预算指标。下面是公司20##年预算收支情况说明,提请各位股东审议:

一、收入预算

20##年预算收入23105万元,包括:网络疫苗业务销售收入20096万元,集团客户疫苗业务销售收入1200万,诊断试剂盒销售收入1511万,检测服务收入298万。

二、成本预算

20##年按照公司规划,公司将保持经营规模,考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度,预计疫苗生产成本支出7092万万,试剂盒生产成本支出326万,检测服务成本支出265万元,合计7683万元

三、管理费用预算

按照14年的实际支出情况,预计20##年管理费用3403万元,研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要,引进科研人才,扩充技术队伍。营业费用预算4471万,财务费用预算82万。

四、20##年预计完成净利润6361万元。

五、根据公司20##年度预算报表:

企业净资产收益率为29.47%,

资产负债率为32.96%,

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篇八 :20XX年度财务预算报告

XXXXXX公司

20XX年度财务预算报告

一、公司基本情况

二、预算编制的工作组织

三、预算总体情况

所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。20XX年度财务预算主要包括五方面:生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算(或基建投资预算)、股权投资预算和资金预算。

简要说明20XX年预算情况:

全年预计产、销量_______万吨,比20XX年_______万吨增加了_______万吨;全年平均(不含税)售价_______元/吨,比20XX年售价_______元/吨,增加(或降低)_______元/吨;营业收入  万元,比20XX年_______万元增加_______万元;税前利润_______万元,比20XX年_______万元增加_______万元。

全年预计投资_______万元,其中矿建工程_______万元,地、土建工程_______万元,设备购置_______万元,安装工程_______万元,建管费_______万元。

四、预算具体情况

(一)生产经营预算

1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较

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