篇一 :财务说明书范文文档 (3)

19××年度,我厂生产经营和财务计划的完成情况好于上年。随着产值、产量的回升,产品销售收入和利润增长幅度较大,成本有所降低,企业经济效益已呈现由低转高的势头。现将本年度财务决算情况和有关内容说明如下:

(一)生产经营和主要财务指标的完成情况

本年度工业总产值达到679万元,比上年(671万元)增加10.1%;产品销售收入实际完成788万元,比上年(554万元)增加42.2%;实现利润41万元,比上年(11万元)增加2.7倍,可比产品成本计划降低1%,实际降低1.6%。

(二)利润指标完成情况

本年,我厂利润计划为30万元,实际完成41万元,超计划36.7%。产值利润率达到6.04%,销售收入利润率为5.2%,产值利税率则高达20%。利润增加的主要因素是:

1.因改型产品在中原和西北各地打开销路,销量增加,比上年增利××万元。

2.企业经过技术改造,增加4种新产品,增利××万元。

3.在我厂技术改造和产品改型之后,物耗减少,从而使成本降低×万元。

4.外协加工部件改为自行加工,增利×万元。

5.营业外收入增加×万元。

以上五项共比上年增加××万元。扣除因销量增加税率提高形成的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准提高等减利因素××万元,实际完成利润41万元。

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篇二 :财务竣工决算说明范本

项目竣工决算情况说明书

一、 项目概况

1、项目建设背景及主要生产工艺流程

2、项目概算

3、项目建设内容

4、参与建设单位

5、工程形象进度

6、工程及采购招标、完成实物工程量

二、 投资到位及使用情况

(一)资金来源及到位(同时附表)

(二)资金运用

1、投资完成及交付使用资产情况

2、附表《概算与基建支出对比表》,并分析原因。(1)贷款利息

3、固定资产净值

4、在建工程情况(附收尾工程项目清单)

5、单位工程、待摊投资、其他投资完成情况

(1) 单项/单位工程

各项单项工程完成情况以及与调整概算对比

(2)待摊投资完成情况及与概算同口径对比情况分析

(3)其他投资及其他投资完成与概算同口径对比情况表

第1页 共2页

6、其他基建支出与往来负债

三、 交付使用资产情况

四、 概(预)算执行情况

1、概算执行情况

2、工程预(结)算审减情况

五、固定资产投资决算与概算差异暨原因分析

六、对工程总评价(进度、质量、安全和造价)

七、项目管理暨竣工决算中存在的经验、问题以及建议

八、预备费用情况

九、合同协议履行情况

十、试生产情况

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篇三 :20xx企业财务会计决算报表编制说明

20##年度企业财务会计决算报表

编制说明

财政部依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及相关财务会计制度规定制订本套企业财务会计决算报表。

一、填报范围

本套报表适用于境内、境外具有法人资格、独立核算、并能够编制完整会计报表的所有国有及国有控股的企业和实行企业化管理的事业单位、城镇集体企业填报。具体指执行现行工业、农业、商品流通、施工、房地产开发、交通运输、邮电通信、旅游、饮食服务等行业会计制度、《企业会计制度》和《企业会计准则(2006)》的各类国有企业(单位),以及供销合作社、二轻集体企业、劳动就业服务企业、民政福利企业、街道企业、校办企业等城镇集体企业、厂办大集体。

(一)国有控股企业是指国家或国有企业(单位)作为出资人之一,国有投资份额(包括国家资本和国有法人资本)占被投资企业实收资本50%以上(含50%),或者虽未拥有多数股权,但对被投资企业拥有实际控制力的企业。具体包括:

1.国有间接控制的企业,指通过子公司间接拥有其过半数以上国有权益性资本的企业。

2.国有直接与间接控制的企业,指母公司虽然只拥有其半数以下的权益性资本,但通过与子公司合计拥有其过半数以上国有权益性资本。

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篇四 :财务报告说明书范本

Xx公司Xx年度财务情况说明书

一、企业生产经营的基本情况

(一)企业主营业务范围和附属其他业务,企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。(合并报表单位应说明纳入年度财务决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况)

(二)本年度生产经营情况

1、主要产品的产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量

2、经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响

3、营业范围的调整情况

4、新产品、新技术、新工艺开发及投入情况

(三)对企业业务有影响的知识产权的有关情况

(四)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况

(五)经营中出现的问题与困难,以及需要披露的其他业务情况与事项等

二、利润实现、分配及企业亏损情况

(一) 主营业务收入变动情况

1、主营业务收入同比增减额

2、主营业务收入增减影响因素,包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售,以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等

(二)成本费用变动的主要因素

原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响

(三)其他业务收入、支出的增减变化

若其他收入占主营业务收入10%(含10%)以上的,则应按类别披露有关数据

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篇五 :财务预算情况说明书范文

财务预算情况说明书范文

2010-12-21 12:22

财务预决算报告是指经济独立核算单位,当年(或定期)向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。

编写要点

财务预决算报告一般包括以下的内容:

(1)标题;

(2)称谓;

(3)正文(包括开头、主体和结尾);

(4)签署。

范文一

××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告

股东大会、各位代表:

我受公司董事会的委托,向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告,请审议。报告共分两部分。

一、××××年度财务工作决算

一年来,公司的财务工作在公司董事会的领导下,认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议,做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算,遵照国家有关法律法规的规定,做到统筹安排,合理使用,量入为出,留有余地。年末编报财务决算,总结经验教训,提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目,都经过董事会、监事会集体讨论决定,坚持严格的经费审查、审批制度,保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。

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篇六 :财务情况说明书写作格式及范文

财务情况说明书写作格式及范文

财务情况说明书

财务情况说明书概念

财务情况说明书财务会计报告组成 指会计财务情况应当对下列情况说明:(1)企业生产经营情况;(2)利润和分配情况;(3)资金增减和周转情况;(4)对企业财务状况、经营和现金流量有重大.png">

财务情况说明书写作格式

一、企业生产经营情况

(一)企业主营范围和附属.png">纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事行业分布情况;未纳入合并应说明原因;企业人员、职工和专业素质情况;报表编报口径说明

(二)本年度生产经营情况包括主要产品产量、主营量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量在所处行业中地位如按销售额排列名次;经营环境对企业生产销售(经营);营业范围情况;新产品、新技术、新工艺开发及投入情况

(三)开发、在建项目预期进度及工程竣工决算情况

(四)经营中问题与需要披露.png">情况与等

二、利润、分配及企业亏损情况

(一)主营收入同比增减额及主要因素包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售销售量滞销产品种类、库存等

(二)成本费用变动主要因素包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率对利润增减

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篇七 :财务决算说明书

竣工财务决算说明书

一、财务管理

财务由县财务局专项管理

二、工程实际完成情况

   本次建设针对项目区600亩供(排)水不畅的农田水利基础设施进行改造,新建0. 2立方米/秒的三面光沟渠1182.5米,达到供(排)水畅通,不因旱涝影响粮食作物的生长,切实提高粮食生产能力,降低生产成本,促进农业增效、农民增产增收,形成中心样板田,带动示范推广。

1、此次建设实际完成工程项目有:

两条输水渠、两条支沟、一条机耕路。1#输水渠规格为60cm×70cm,全长356.5+116.5=473m,上游从白柿花井坝至下游河道;2#输水渠规格为60cm×70cm,全长350m,上游接村口,下游接河流;两条支沟分别从村里直达1#输水渠,规格为40cm×50cm,其中1#支沟全长150.5m,2#支沟全长209m。机耕路宽3.7m,全长364m。

     2此次建设实际完成的工程量:

三、竣工决算情况

1、因建设时间在过年前后,工人难找,由于赶着完工,工价较高。

2、因工程管理领导小组管理得当,竣工之后实际工程量比预算时要偏少一点,没用完全部项目资金。

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篇八 :财务经理岗位说明书-范本

财务经理岗位说明书

基础信息:

职位名称:财务经理 所属部门:财务部 职位代码:

直属上级:财务总监 职等职级: 薪金标准:

直接下属: 间接下属:

晋升方向: 轮转岗位:

填写日期: 核 准 人:

职位概要:

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作, 监督执行财务计划,完成公司财务目标。

工作内容:

? 根据集团公司中、长期经营计划,组织编制集团年度综合财务计划和控制标准; ? 建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总

体控制;

? 主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保

证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

? 对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

? 比较精确地监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管

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