xx局关于经济责任审计决定的整改报告根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》(〔20xx〕9号文件)的要求,我局对市…
公司内审船体车间不合格项整改报告一内审不合格项目船体车间在公司内审中查出一不合格项为九月份的探伤合格率88未达标实际合格率为806…
某公司财务审计报告JLHK审计报告目录一JLHK公司概况二审计发现问题汇报一财务方面存在的问题二物流程序方面存在的问题三对HK现有…
关于20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告20xx121220xx年4月26日在市第十一届人民代…
集团各部室各成员企业为及时纠正审计发现的问题切实提高审计效能进一步规范内部审计工作集团公司制定了内部审计意见建议整改落实规定现下发…
内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求以保证管理体系有效运行及不断得到改进本…
兴庆区工会经费审计整改书面报告制度第一条为进一步加大审计意见的整改落实工作切实提高审查审计意见整改率加强和改善与被审计单位的沟通根…
20xx年上半年市场部内审整改报告按照检测站20xx年上半年内审工作整改明细通过自查整改现报告如下120xx年度车辆检测合同评审报…
关于……有限公司的常规审计报告(摘要版)WH审字【20xx】008号%……%审计委员会:根据集团公司审计工作计划安排,我们于20x…
湾里区公安消防大队“审计整改年”活动自查自评总结报告为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审…
审计局关于开展审计整改年活动工作情况报告政府根据开展审计整改年活动方案工作部署审计局从20xx年2月初开展审计整改工作以来严格按照…
关于审计整改成果及实施进度情况报告公司内审办根据紫竹内审字20xx第6号关于紫竹保健品内审报告要求我们提出了整改措施计划现将整改成…
公司20xx年第三季度内部审计工作报告董事会审计委员会根据年度审计计划安排内审部于20xx年7月1号至8月31日对公司采购供应管理…
内部审计虽然不参与单位的经营管理活动但随着集团公司的规模扩大内部审计作为集团公司的经济监督机构其作用越来越重要集团公司的内部审计不…
公司20xx年第二季度内部审计工作报告董事会审计委员会根据年度审计计划安排内审部于20xx年4月1号至4月30日对公司人力资源管理…
内部审计实务指南第3号审计报告第一章总则第一条为了指导内部审计人员编制和出具审计报告规范内部审计报告及相关活动根据内部审计基本准则…