篇一 :医院20xx年财务预算报告(2)

衡阳市第一精神病医院20XX年财务预算报告

各位代表、同志们:

二0XX年,在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成了七届一次职工代表大会确定的工作任务。受大会主席团委托,现在我就医院20##年财务预算安排向各位代表报告,请审议。

二0XX年预算编制的指导思想是:根据医院总体发展规划和年度事业发展计划,结合医院财力情况,量入为出,在“零基预算”的基础上,进行细化预算。大力挖潜、增收节支,确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出,确保医院职工收入水平有所提高,保证基本医疗所需经费,尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。

一、本年计划收入4300万元

1、财政补助收入1930万元。其中市级一般财政收入 170 万元,专项财政收入160 万元, 较20##年实际增长了 43万元,增幅15%。新住院大楼建设专项1300万元、医疗设备专项300万元。

2、业务收入2360万元。其中门诊收入 451万元 ,住院收入 1909 万元,较去年实际增长215.25万元,增幅10.04%;

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篇二 :20xx年度财务决算报告

XXXXXXX股份有限公司

2012 年财务决算报告

一、2012 年度公司整体经营情况

2012 年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629 号”文核准,公司公开发行 1,300 万股人民币普通股,经深圳证券交易所《关于XXXXXXXX股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]175 号)同意,本公司公开发行的人民币普通股股票于XXXX年 XX 月 XX 日起在深圳证券交易所创业板上市交易,这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家 A 股上市公司。

2012 年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系,加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系。在上述背景下,公司经营业绩取得了较佳的表现,实现了公司持续、稳定的发展。

2012 年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为10,169.22 万元,较上年同期增长 25.99%,实现营业利润和利润总额分别 5,122.74 万元和6,021.85 万元,分别较上年同期增长 20.94%和 24.12%,归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元,较上年同期增长 49.53%。

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篇三 :公立医院预决算报告制度暂行规定解读

《公立医院预决算报告制度暂行规定》

政策解读

一、 政策要求

1、 政策发文目的

政策下发是为了强化公立医院预算控制,提高财务决算质量。规范各级公立医院财务监管。

2、 政策内容

对医院的要求:医院年度预算和决算报告,预算报告包括预算报告和预算编制说明,决算报告包括决算报表和医院财务分析报告。针对预算要实行全面预算管理以及预算执行情况分析,建立考核体系。针对决算需要进行医院年度财务分析。医院应当依据财务核算等信息化系统原始数据编制医院预决算报告,提高报告准确性。不得人为编造财务数据。

对主管部门的要求:主管部门对医院年度预算、决算报告进行审核。依据医院事业发展规划和目标,审核预算的合理性,对医院大型设备购置、基本建设和重点项目支出情况进行重点审核。财务监督结果将作为下年度安排医院预算的重要依据。各级卫生部门要确保数据真实、可靠、安全,对于预决算报告中重大问题可进行检查。

3、 报告制度特点

内部控制建设、管理会计理念、政府对医院的约束力。

4、 政策对应的潜在市场

医院内控管理、医院预算管理、医院资产管理、医院采购管理

5、 时间要求

本制度从20xx年起执行。省级预算编制步骤和时间:每年6月初完成预算项目的绩效申报,7月初完成预算“一上”,10月底完成预算“二上”。次年人大会之后。下达预算。

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篇四 :财务预算分析报告

一把火责任有限公司

财务预算分析报

企业名称:一把火责任有限公司

经营团队:北京财贸职业学院信息物流系2012级毕业生刘泽光

一把火有限公司介绍:北京一把火有限公司成立于20xx年,是一家经营川味火锅为主,融合各地火锅特色于一体化的大型跨省直营餐饮的民营企业。公司秉承“服务至上、顾客至上”的理念,以创新为核心,改变传统的标准化、单一化的服务,提倡个性化的特色服务,致力于为顾客提供愉悦的用餐服务;在管理上,倡导双手改变命运的价值观,为员工创建公平的工作环境,实施个性化和亲情化的管理模式,提升员工价值观。

在今后,我们会更加努力地为顾客服务,保证质量,接受舆论监督,为了大家,为了一把火有限公司更好的发展,遵守严格程序。 公司注册地点:北京市通州区北关大街88号。

拟投资金额:100万元

拟注册资金:40万元

一、公司投入

1、拟总资金:70万

2、注册费用:400000元

3、公司房屋月租金:5000元/月 预付30000元/半年

4、装修费用:12000元

5、寄养设施购入:4000元

6、宠物医疗设施:7000元

7、宠物医药品费:8000元

8、宠物美容设施:5000元

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篇五 :医院财务工作汇报

尊敬的各位领导

首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认真学习十六大文件精神,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。汇报如下: 一、今年新

开展的主要工作

1、我院为加强经济管理,实行全成本核算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知识及我院实际情况,在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年x月1号实施。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成效。在收入以32的增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他材料消耗0x年为16万元,0x年为12万元,节约4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,0x年21.19,0x年15.85,0x年比0x年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12,0x年75.57,0x年比xx年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32,业务支出比去年增长12,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8。

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篇六 :20xx年预算执行分析

20XX年财务收支预算执行情况分析报告

二0XX年,在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成年初预算。20##年财务预算执行情况如下。

一、收入

20XX年计划总收入6014万元,实际完成6492万元,其中:财政补助收入完成427万元、医疗收入完成6028万元、药品收入完成1587万元、其他收入完成36万元。业务总收入超出预算8%。超额完成年初预算,这也是全体职工共同努力的成果。

具体情况如下表

二、支出

20##年计划支出6006万元 ,年末实际总支出6485万元,其中:人员经费支出2224万元、 药品费支出1389万元、卫生材料费9359万元、固定资产折旧费支出1007万元、其他费用支出902万元。业务支出超出年初预算的8% ,主要原因如下:

1、人员的增加及工资标准的提高,20##年人员支出2224万元,比年初预算增加13%。

2、电费、取暖费超出预算比例较高,于医疗服务区域扩大,使用面积增长有一定的关系。

3、卫生材料费超出预算高达70%,主要原因是大型设备的引用,耗材也就相对增加,同时患者检验化验的人数也增加很多。

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篇七 :医院财务工作总结定

医院财务工作总结

尊敬的各位领导:

首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,认真学习十八大文件精神,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。汇报如下:

一、今年新开展的主要工作

1、我院为加强经济管理,按照小企业会计准则和《小企业会计制度》的规定有效的节约成本在收入以11%的增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他材料消耗xx年为111万元,xx年为82万元,节约29万元;卫生材料消耗占医疗收入比,xx年11%,xx年9%,xx年比xx年降低3个百分点;药品费占药品收入比xx年99%,xx年79%,xx年比xx年降低20个百分点。预计全年业务收入比去年增长11%,业务支出比去年节约2%,与去年相比增加广告费10万元。

2、根据集团财务管理制度及修改意见,修改完善了公司《财务管理制度》;修改完善了公司《会计核算

制度》,并修改了会计科目方案;

3、完成了xx年账套的初始化工作;跟进金蝶、讯捷系统的运行及完善,确保信息系统的稳定运行;

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篇八 :20xx年医院收支预算执行情况

*****医医院

20##年财务收支预算执行情况分析报告

二〇##年,在医院领导班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,圆满完成年初预算。20##年财务预算执行情况如下。

一、收入

20##年初计划收入****万元,实际完成****万元,其中:财政补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年初预算,这也是全体职工共同努力的成果。

具体情况如下表

二、支出

20##年初计划支出****万元 ,年末实际总支出****万元,其中:人员经费支出****万元、 商品和服务支出***万元、对个人和家庭补助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下,支出超出预算***% ,支出增长幅度过大。其主要原因为:

1、由于人员的增加及工资标准的提高,20##年人员支出****万元,比年初预算增加***%。

2、电费、取暖费超出预算比例较高,于医疗服务区域扩大,中央空调使用面积增长有一定的关系。

3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面,20##年租赁了我院对面的沿街房,租期10年,支出租赁费***万元。

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