内部审核计划表(T5)

新 威 电 子 实 业 有 限 公 司

质量管理体系内部审核通知

    为确保本组织质量管理体系得以有效实施,根据《内部审核管理程序》文件之规定,现由公司内审员对本公司进行一次关于CCC及CQC产品认证的体系内审;同时,管理者代表将体系中有待改进和完善之处在管理评审会议上予以提报;为此,期望各有关部门对本次的体系审核给予高度的重视和支持!具体审核行程如下:

      1.审核时间: 20##年 03月10日;

管理评审会议: 20##年3月20日18:00召开.

注:以上行程时间已确定不变,希望所有的受审部门给予密切配合!

特此通知!

                             总经理批示:_______________

新 威 电 子 实 业 有 限 公 司

内部审核计划表

QR-管-016

内审组长:_________   管理者代表:__________     总经理:___________

          

内审组长:_________   管理者代表:__________     总经理:___________

 

第二篇:内部审核计划表

20xx年度内部审核计划

内部审核计划表

编制:万怡 审核:万晓鸿 批准:邓九蕃 日期:2005/12/1 日期:2005/12/1 日期:2005/12/1

20xx年度内部审核计划

内部审核计划表

编制:唐翠华 审核: 熊波 批准:熊峰 日期:2007/4/29

审 核 报 告

内部审核计划表

不合格报告

内部审核计划表

不合格项分布表

内部审核计划表

日期:2007-5-11 日期:2007-5-11

内审首(末)次会议签到表

内部审核计划表

会议记录

内部审核计划表

会议记录

内部审核计划表

关于质量管理体系内部审核的

通 知

各部门:

为了检查公司质量管理体系运行以来的效果,确保公司质量方针和目标的实现,按照标准的要求以及公司贯标工作计划,经公司研究决定,成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核,请做好准备工作。

一、审核组成员:

组长:唐翠华

组员:夏辛生 邓斌 熊波

二、审核时间:

20xx年5月10日—11日

特此通知

江西贝思特科技有限公司

20xx年5月1日

附:20xx年度内部审核计划

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