根据我单位的申请,*********评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派,依据国家认监委国认识函《*******》**号和《实验室资质认定评审准则》,于20xx年11月18日至20xx年11月20日对我单位进行了计量认证评审(或复查评审)。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、试验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。对照“评审原则”评审组认为我单位还存在不足的11项(基本符合项)。
(一) 问题表述
1. 标准、文件标识保管不规范;
2. 记录更改不规范;
3. 内审员未取得相应资格;
4. 未对实习人员进行监督;
5. 人员档案内容不全;
6. 防水材料拉力试验机环境未控制;
7. 水泥胶砂流动测定仪安装不规范;
8. 设备验收记录不规范;
9. 设备标识使用不规范;
10. 无设备检定校准计划;
11. 水泥留洋无唯一性标识。
(二)
针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员非常重视针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在科室提出具体的整改措施,并经我单位计量认证工作组讨论同意,由相关科室负责整改措施,具体整改措施如下:
1
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4.
5.
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(二) 整改完成情况
我单位由相关科室负责人按照制定的整改措施对本科室存在的问题进行整改,业务管理室负责监督验证,并经质量负责人确认。按照评审组的要求,对评审中发现的11个基本符合项,在规定的时间内完成了整改,整改结果已满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长认可。
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附表 现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表
评审报告
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