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ABC股份有限公司内部控制鉴证报告XX会计师事务所特殊普通合伙目录内部控制鉴证报告关于201X年X月X日与财务报表相关的内部控制的…
提示本鉴证报告适用于对被审计单位管理层按照企业内部控制基本规范及相关规定对与财务报表相关的内部控制有效性作出认定的鉴证业务不适用于…
内部控制鉴证报告信会师报字20xx第120xx号安阳钢铁股份有限公司全体股东我们接受委托审核了后附的安阳钢铁股份有限公司以下简称贵…
关于杭州滨江房产集团股份有限公司内部控制的鉴证报告浙天会审20xx689号杭州滨江房产集团股份有限公司全体股东我们审核了后附的杭州…
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ERP系统在财务报告内部控制的作用作者约翰J莫里斯堪萨斯州立大学摘要萨班斯奥克斯利法案法例中强调ERP系统的重要作用是运用内部控制…
内部控制评价与指数研究中国上市公司内部控制的现状与发展摘要国内外关于内部控制研究热潮的兴起也带动了学术界及实务界对内部控制指数的研…
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公司上市的条件流程及好处一发行与上市条件结合公司法证券法试点办法发行公司债券的公司需要至少具备以下条件1公司规模公司最近一期末经审…
中小企业板上市公司信息披露与规范运作常见问题解答深交所中小板公司管理部20xx年9月4日修订目录一定期报告披露2二临时公告披露10…