XX煤矿物资专项审计报告根据公司审计工作计划和安排,审计组于20XX年9月17日9月20日对XX煤矿物资内控管理及效能情况进行了审…
海量管理资源免费下载管理资源吧致公司总经理呈公司财务总监由内审部签发时20xx年11月04日编号XXX内审字20xx第号XXX有限…
广东电网XXXX供电局经营管理专项审计报告征求意见稿XXX审字20xx第XXX号广东电网公司我们接受贵公司委托对广东电网XXXX供…
A公司20xx年度行政物资采购管理专项审计报告根据公司年度审计计划安排监察审计部于20xx年6月11日至6月21日对公司20xx年…
XX公司物资管理审计办法第一章总则第一条为规范XX公司以下简称公司物资管理审计工作提高审计工作质量有效控制风险依据XX公司审计工作…
物资管理审计暂行办法第一章总则第一条审计目标物资管理审计目标包括1是否建立了完善的物资采购与付款管理内部控制制度及措施是否符合本公…
货币资金管理的内部审计报告(征求意见稿)公司财务部:根据年度审计计划安排,审计部于*月1号至28日对本部财务、分公司财务进行了xx…
采购部内部管理控制制度审计报告(备注:仓库账面数据截止于20##年10月23日星期四9:00)采购审计计划书一、采购审计的目的:1…
开展物资采购管理审计的实践与思考杨送远物资采购管理审计是对企业物资采购供应过程的各个环节进行分析和审查以便最大化地降低采购成本和存…
仓库审计报告根据年度审计计划的安排审计部于20xx年2月25日至3月25日对公司各仓库进行了审计本次审计重点是对仓库制度的完整性健…
仓库审计报告根据审计部工作安排审计人员于20xx年2月25日至20xx年3月25日对公司各仓库进行了审计本次审计重点是了解现阶段仓…
物资采购部专项内部审计适用对象内部审计应付会计目录一审计方案二审计程序三审计分工和日程安排四审计所需资料清单编制审核批准抄送通用采…
xxxxxx股份有限公司关于年终存货盘点情况的审计报告xx审xxxx第xxx号审计部xxxx年xx月xx日文件签收情况根据按排,审…
采购部内部审计报告(建议:重要性排列、条理清晰)下面为我在我公司历时三月的审计报告,有什么意见,请指点指点加强采购与付款内部会计控…
内部控制审计报告20xx年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控…