实验室资质认定评审整改报告(5-20)

醴陵市土壤肥料工作站

醴土肥﹝2015﹞01号

 


醴陵市土壤肥料工作站关于

报送实验室资质认定评审现场审查整改材料的报告

湖南省计量认证株洲评审组:

根据评审组的统一安排和部署,于20##年5月12-13日对我站进行了实验室资质认定评审的现场审查。现我站已按照有关规定要求完成相关整改工作,现将整改报告上报,请予审查。

附件:实验室资质认定评审现场审查整改报告

二○##年五月二十三日

主题词:评审  整改  报告                                           

醴陵市土壤肥料工作站                     20##年5月23日印发

(共印6份)

实验室资质认证评审现场审查

整 改 报 告

编制人:

审核人:

签发人: 

醴陵市土壤肥料工作站

20##年05月23日


按照湖南省计量认证株洲评审组的安排部署,由刘运年、刘意、刘飞波等3人组成的评审组,依据《实验室资质认定评审准则》,于20##年5月12-13日对我站进行了实验室资质认证评审的现场审查。通过核查档案资料,考核相关责任人和盲样检测等评审环节,评审组一致认为:我站法律地位明确,建立了质量管理体系并有效运行,现有管理人员3名,检验人员3名,内审员3名(兼),计量员2名,具有固定工作场所,配备了25台套主要仪器设备,基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备申请承检的土壤、肥料60个项目(其中土壤14项,肥料46项)参数范围内的检测能力,评审结论为基本符合。评审过程中,评审组对我站几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对我站质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。

经过努力,我站对质量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行修改、补充和完善,现已整改完成,特报告如下。

一、强化责任,任务到人

现场评审一结束,我站即于20##年5月14日召开全体人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到各科室和具体责任人,同时明确整改完成期限。5月16日我站又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。

二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成

我站根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求,对评审中发现的7个基本符合项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下(见附表):

1、需整改章条号:4.6.1

问题表述:20##年5月15日,该站对测土配方施肥的合同评审与体系文件规定不符合。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.6.1条款的规定理解不深,未按合同评审程序进行评审。

整改措施:严格按照程序文件中的合同评审程序,对测土配方施肥项目合同进行评审。

整改结果:已经按照程序文件合同评审程序要求重新评审,整改证据见附件1。

2、需整改章条号:4.7

问题表述:20##年及20##年对客户的申诉、投诉的处理过程与体系文件规定不符合。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.7的规定理解不深,未正确处理来自顾客或其他方面对本站工作质量的满意和投诉等抱怨。

整改措施:质量负责人、站长、检测室主任认真学习顾客满意和投诉管理程序。

整改结果:已全面学习顾客满意和投诉管理程序,纠正处理过程。整改证据见附件2。

3、需整改章条号:4.10

问题表述:20##年12月7日内审中废液处理过程不规范的处理过程与体系文件规定不符合。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.3理解不够,未严格按程序文件执行,缺少相关的执行程序。

整改措施:由质量负责人负责对《程序文件》进行修改和完善,增加《过期标准清理程序》,由资料员填写完善《文件发放回收记录》。

整改结果:已增加《过期标准清理程序》,完善《文件发放回收记录》。整改证据见附件3。

4、需整改章条号:4.5

问题表述:未对供应品和服务的供应商进行评价。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.5的认识不够,未建立供应品和服务的供应商档案,未对供应品和服务的供应商进行评价。

整改措施:由办公室负责人对所有服务和供应品供应商建立档案,并进行评价。

整改结果:已对所有服务和供应品供应商建立档案名录,并进行了评价。整改证据见附件4。

5、需整改章条号:4.6

问题表述:检验委托书中缺少检验依据。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.6的规定要求实施不全面,未明确客户的要求。

整改措施:由办公室负责对检验委托书重新设计,增加检验依据一栏。

整改结果:重新编制检验委托书后,增加了检验依据一栏。 整改证据见附件5。

6、需整改章条号:4.9

问题表述:没有土壤样品现场采样记录

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.9的要求“所有工作应当时予以记录”实施不全面,缺少《抽样单》。

整改措施:由办公室负责编制《抽样单》。

整改结果:已编制《抽样单》,并及时填写完善。整改证据见附件6。

7、需整改章条号:4.10

问题表述:20##年度内审未按程序文件进行。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.10的规定要求实施不到位。

整改措施:由内审员李江林、邓舒、匡任天三人组成内审组,对实验室重新进行内部审核,并出具内审报告。

整改结果:重新内审,并出具《内审报告》。整改证据见附件7。

8、需整改章条号:5.1.3

问题表述:不能提供人员培训计划和记录

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.1.3款认识不足,实施不到位,虽然有培训,但未完善培训计划和记录。

整改措施:由质量负责人制定所有人员培训计划,办公室负责建档、记录。

整改结果:已制定了人员培训计划,办公室负责建档、记录。整改证据见附件8。

9、需整改章条号:5.2.2

问题表述:天平室增加除湿机,未见天平室环境监控记录。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.2.2的规定理解不深,实施不到位。

整改措施:由办公室负责人购买除湿机,检验室工作人员完善天平室环境监控记录。

整改结果:已购买并安装除湿机于天平室内,并完善了天平室环境监控记录。整改证据见附件9。

10、需整改章条号:5.2.3

问题表述:火焰光度计用的液化气钢瓶未放在可通风箱子里。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.2.3的规定理解不深,实施不到位。

整改措施:由技术负责人负责订制一个放置液化气钢瓶的可通风木箱。

整改结果:已订制一个放置液化气钢瓶的可通风木箱,并已经按要求安装好。整改证据见附件10。

11、需整改章条号:5.2.4

问题表述:缺少环境保护程序

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.2.4的规定理解不深,未建立环境保护程序。

整改措施:组织办公室人员编写《检验工作设施与环境控制程序》。

整改结果:已经编写《检验工作设施与环境控制程序》,编号LLTF FP27-2011。见附件11。

12、需整改章条号:5.2.5

问题表述:分光光度计未放置在精密仪器室。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.2.5的规定理解不深,实施不到位。

整改措施:请专业技术人员将分光光度计安装在精密仪器室。

整改结果:已将分光光度计安装在精密仪器室。整改证据见附件12。

13、需整改章条号:5.4.1

问题表述:缺卡尔费休水分测定仪。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.4.1的规定理解不深,实施不到位。

整改措施:由办公室采购人员采购“卡尔费休水分测定仪”,并请专业技术人员安装调试。

整改结果:已按采购程序采购到“卡尔费休水分测定仪”(上海精科公司产),并安装调试好。整改证据见附件13。

14、需整改章条号:5.4.5

问题表述:未按一机一档建立仪器设备档案,如FP6410火焰光度计。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.4.5的规定理解不深,未对设备建立一机一档。

整改措施:由检验室主任胡慈云和资料员沈云路共同对仪器设备建立专门档案,确保一机一档。

整改结果:已将主要设备建立专档,做到一机一档。 整改证据见附件14。

15、需整改章条号:5.4.6

问题表述:未按设备管理程序要求对仪器状态进行标识,如分光光度计。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.4.6的规定理解不深,未对主要仪器设备分红、绿、黄三色标识来表明其状态。

整改措施:由设备管理员刘亮和检验室主任胡慈云检查每台设备,并分红、绿、黄三色标识来表明其状态。

整改结果:已核查所有仪器设备工作状态,并分红、绿、黄三色标识来表明其状态。整改证据见附件15。

16、需整改章条号:5.4.8

问题表述:电子天平未做期间核查。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.4.8的规定理解不深,对需要期间核查以保持设备校准状态的可信度的电子天平,未按照规定的程序进行期间核查。

整改措施:由计量员按照《期间核查程序》,对电子天平进行期间核查,并填写《期间核查记录》。

整改结果:已对电子天平期间核查,并填写《期间核查记录》。 整改证据见附件16。

17、需整改章条号:5.6.6

问题表述:样品库中存放的土壤未进行标识。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.6.6的规定理解不深,实验室样品库未有检测样品的标识系统,难以避免样品或记录中的混淆。

整改措施:由样品保管员对所有样品进行唯一性标识,将已检和未检样品分开放置于不同样品架上,并标明“已检”和“未检”区。

整改结果:已按要求对所有样品进行唯一性标识,将已检和未检样品分开放置于不同样品架上,并标明“已检”和“未检”区。 整改证据见附件17。

18、需整改章条号:5.6.7

问题表述:天平室中的有机肥样品未见流转记录。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.6.7的规定理解不深,实验室样品的流转记录不完善。

整改措施:由样品管理员负责重新设计《样品流转登记台账》,完善样品流转记录。

整改结果:已按要求重新设计制作《样品流转登记台账》,并完善样品流转记录。 整改证据见附件18。

19、需整改章条号:5.8.2(e)

问题表述:编号F002-2011检验报告中的检验依据使用错误。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.8.2的规定理解不深,所用标准或方法的识别不够深。

整改措施:由检验室主任重新审查所用标准和方法,纠正检验报告中的检验依据。

整改结果:已由检验室主任重新审查所用标准和方法,并在新出具的检验报告中执行正确的检验依据。整改证据见附件19。

三、整改结果

从20##年12月27日-20##年1月14日,我站针对评审组专家提出的整改项进行认真研究,及时制定整改计划,并对整改情况进行专项检查,目前已全部整改到位,并由评审组长签字确认。为进一步强化我站内部质量控制体系建设和质量体系规范运行,提高实验室检测工作的公正性、准确性,今后我站将进一步组织全体人员深入学习实验室资质认定评审准则和制定的质量体系文件,严格按照实验室资质认定评审准则有关规定要求进行规范运作,长效管理,推动我站各项工作的深入开展。

附件:整改结果证明资料(附件1-19)。


附表    现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表

 

第二篇:实验室资质认定管理评审报告

管理评审报告

管理评审的目的:对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求,使实验室的管理体系不断完善与改进。

管理评审的范围:公司各部门

管理评审的内容:质量方针、目标和质量体系文件的适用性;内审情况报告;与质量体系相关的情况;日常管理有关问题等。

管理评审参加人员:经理、副经理、质量/技术负责人、各部门主任和有关人员。

黑龙江路运工程检测有限责任公司于20##年10月23日在公司五楼会议室召开了20##年度公司管理评审会议,会议由秦培新经理主持召开,公司副经理、技术/质量负责人、各部门负责人和有关人员参加了会议。

会议听取了质量负责人吴春来关于内审工作情况的汇报,与质量体系运行相关的情况汇报,技术负责人赵艳明对试验工作及与技术有关的工作情况作了汇报,经理秦培新对日常管理的有关问题的汇报。听取汇报后,会议对以下内容进行了评审:

1、质量负责人关于内审工作情况汇报

20##年7月组织人员对质量手册、程序文件进行了改版,并已发布实施。对人员进行了宣贯学习、考核。

20##年10月18日—19日,公司内审组对我公司质量体系所涉及的全部要素进行了内审,内审组对试验报告、仪器设备挡案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审,审核组认为,我公司质量手册和程序文件内容基本满足实验室资质认定评审准则的要求。公司各部门基本能够按照质量体系文件要求执行。但也存在一些问题,内审组根据核查结果开具3份不符合项报告,各部门已整改完毕。

2、与质量体系运行相关的情况汇报

试验室工作人员在工作中能够严格按照质量手册、程序文件和试验的规程、标准要求进行工作。试验检测所用的规程、标准均为有效版本。试验数据真实、准确、有效 ,受到院设计处的一致好评,没有一例投诉,达到客户满意。

3、关于质量方针、目标和质量体系文件的适用性

与会同志认为,我公司通过一段时间的质量体系运行和内审验证了质量手册中制定的质量方针、目标是可行的,符合我公司的实际情况是适用的。

秦经理作了总结发言。由于各部门全力配合和努力工作,按照质量体系文件的要求,我公司的工作已渐渐步入了正轨,一切工作做到有章可依,按程序办事。同时,通过内审也发现了存在的问题与不足,希望各部门引起重视,采取预防和纠正措施避免问题发生。为了更好的使职工了解质量手册和程序文件,建议组织一次知识竞赛,使我公司的技术管理工作更上一层楼。

我们即将步入2008年希望各部门组织开展好本部门的各项工作,积极开拓市场,齐心协力为我公司发展作出贡献。

黑龙江路运工程检测有限责任公司

20##年10月25日

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